您好,是一般納稅人還是小規(guī)模
老師好!稽查后補(bǔ)繳了17年增值稅和所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
老師好,稽查上查的補(bǔ)交以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做帳?
老師你好!請(qǐng)問一下被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳2022年增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,還有滯納金,賬務(wù)處理怎么做分錄?
老師你好,請(qǐng)問遇上了稅務(wù)稽查要求補(bǔ)2022年和2023年的增值稅,消費(fèi)稅,企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,請(qǐng)問遇上了稅務(wù)稽查要求補(bǔ)2022年和2023年的增值稅,消費(fèi)稅,企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
一般納稅人
您好,借以前年度損益調(diào)整? 貸:銀行存款? 借:未分配利潤(rùn)? ?貸:以前年度損益調(diào)整
我查了一下是不是有個(gè)科目叫應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅檢查調(diào)整,可以用嗎?
老師還在嗎?
老師在嗎?
您好,不可以的。因?yàn)槭且郧澳甓鹊?,不能影響?dāng)年的利潤(rùn)。
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利