你好 你這個(gè)是收購的,跟你后面有沒有生成無關(guān)的。你這個(gè)按照9%來計(jì)算增值稅的。
老師,農(nóng)產(chǎn)品計(jì)算抵扣申報(bào)表是在農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票欄填寫,稅額按票面乘9%填寫,深加工如果還沒領(lǐng)用加計(jì)扣除就不填,領(lǐng)用了按什么基數(shù)計(jì)算加計(jì)的1%?這樣填報(bào)理解對(duì)嗎
購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,如用于生產(chǎn)銷售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和10%的扣除率計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 請(qǐng)問這句話是什么意思?
老師,我想請(qǐng)問就是用農(nóng)產(chǎn)品再加工以后銷售之后的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的計(jì)算。舉個(gè)例子:比如,購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,比如說蘋果1000元,稅率9%,含稅價(jià)1090。加工之后,生產(chǎn)售出稅率13%,售出價(jià)格為1695含稅。 那么我在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候是不是195-1000×10%?
取得農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票,這個(gè)是按加稅合計(jì)入庫存,不加工生產(chǎn),直接銷售,,在銷售的時(shí)候要算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,怎么算,不理解
9.2021年8 月某增值稅一般納稅人購進(jìn)玉米一批用于加工生產(chǎn)餅干,從某農(nóng)業(yè)開發(fā)基地取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,銷售發(fā)票上注明的價(jià)款為20000 元,并支付不含稅運(yùn)費(fèi) 5000元,取得貨運(yùn)企業(yè)按稅率開具的增值稅專用發(fā)票。驗(yàn)收入庫后,因管理不善損失1/3。已知購進(jìn)用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按 10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算正確的是( B.(20 000??10%?5000x9%)x(1-1/3)=1633.33(元) 為什么運(yùn)費(fèi)要乘百分之九而不是百分之十
老師,非金融企業(yè)開具客戶借款利息的發(fā)票,可以直接項(xiàng)目名稱寫借款利息嗎?數(shù)量單價(jià)這些需要填寫嗎?
老師,如何增加辦稅人員,謝謝
老師,我想問下,發(fā)票紅沖,紅字發(fā)票會(huì)顯示被紅沖發(fā)票號(hào)碼什么的,那原發(fā)票,會(huì)有什么地方提現(xiàn),這樣發(fā)票已經(jīng)被紅沖了嗎?就比如原來作廢的發(fā)票,發(fā)票上會(huì)顯示作廢的字樣
老板說給一個(gè)公司開個(gè)賬號(hào),這公司是新的,是什么意思?懂得老師回答謝謝
從事房地產(chǎn)的所得稅收入減掉房子原值差額那部分計(jì)入收入,是放在主營業(yè)務(wù)收入下面是吧
你好老師,高速發(fā)票可以抵扣嗎
老師請(qǐng)問一下,我們公司投資100萬,現(xiàn)在實(shí)際投資了200萬,多的100萬做在資本公積,哪如果公司有錢了,這個(gè)資本公積的錢可以還回去嗎,公司如果是盈利的,要不要交個(gè)稅
鐵路電子客票的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填在表二的哪一行呢
老師,我們公司大股東張三把99%的股權(quán)實(shí)繳495萬。最后以356萬的價(jià)格分別轉(zhuǎn)讓給了A公司 李四和王二。那我們呢公司在做賬務(wù)處理時(shí) 實(shí)收資本上有495萬呢 還用做賬務(wù)處理消掉嗎 如何做分錄呢
老師好,產(chǎn)能怎么計(jì)算?
銷售的時(shí)候算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,這個(gè)不含稅金額乘以9百分之抵扣嗎
是的,這個(gè)是直接按照9%抵扣的