可以的,這樣處理可以的。

老師,甲公司欠我們公司20萬,乙公司欠甲公司20萬,乙公司把20萬沒打給甲公司而是直接打給我們,這樣可以不?稅務(wù)這邊有沒有麻煩?
老師,現(xiàn)在我這邊有一個(gè)實(shí)務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應(yīng)商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個(gè)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時(shí)候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計(jì)提壞賬,通過兩年的時(shí)間把這筆款計(jì)提壞賬給計(jì)提掉,我覺得這樣有風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個(gè)建議
甲公司欠我們1000萬元,乙公司欠甲公司2000萬元,現(xiàn)在甲公司同我們公司商量將1000萬元的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙公司,變成乙公司欠我們公司1000萬元,這樣可行嗎
甲欠公司10萬元,公司欠乙20萬,甲乙商量了,想用乙的債權(quán)抵消甲的債務(wù),他們整了一個(gè)債權(quán)債務(wù)抵消協(xié)議,請問可以嗎?
我們有一家甲公司,持股A公司90%股權(quán),實(shí)際出資1000萬元?,F(xiàn)在把A公司的股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓給乙公司,連同1000萬元實(shí)際出資進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。想問問甲公司和乙公司的賬務(wù)處理
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫和入庫都錄入負(fù)數(shù)


但是這兩家公司都是關(guān)聯(lián)公司,掛的是其他應(yīng)收款都是,這樣沒問題嗎
可以。可以這樣處理的。