你好 借 銀行存款 貸 庫存現(xiàn)金
(4)6日,采購員王開欲去市五金公司購買小五金(低值易耗品),填寫“銀行本票申請書”,交銀行簽發(fā)銀行本票,面額為400元。(5)10日,采購員王開從市五金公司購入小五金批,貨款共計380元,銀行本票多余額20元退回現(xiàn)金。小五金已入庫。(6)12日,采購員張立回廠,報銷從南京儀表廠購買儀表的貨款和運費共計4500元,商品已驗收入庫。(7)15日,銀行轉來余款收賬通知,金額500元,系本月4日簽發(fā)的銀行匯票使用后的余額。(8)17日,采購員王信回廠,購進A商品一批,貨款共計19000元,已驗收入庫。同日,銀行通知,采購專戶余額1000元也已劃回本廠結算戶。(9)20日,企業(yè)開出轉賬支票,付給市文化用品公司購辦公用品款810元。(10)20日,出售電視機25臺,貨款56500元(含稅),收到轉賬支票,隨即到開戶銀行辦妥了進賬手續(xù)。(11)30日,對庫存現(xiàn)金進行清點,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺50元。經(jīng)查是由出納員小王工作失誤造成的,應由其賠償。
1、工商銀行大學路支行12月31日業(yè)務如下,寫出相關會計分錄。(1)收到開戶單位蒙田股份有限公司存入現(xiàn)金10000元。(2)開戶單位家電商場提交電匯憑證一份,款項匯往省外同一系統(tǒng)銀行開戶的電子集團,金額50000。 (3)向中央銀行借款1000000元。 (4)向虹光公司發(fā)放一筆800000元信用貸款,12月31日,發(fā)現(xiàn)該貸款有減 值跡象,確認減值損失50000元。 2、11月16日,泰興市中國銀行開戶單位泰興市進出口貿(mào)易公司持一張面額為200000元的當日商業(yè)承兌匯票來行申請貼現(xiàn),經(jīng)審批無誤后,辦理貼現(xiàn)手續(xù)。如票據(jù)到期日為12月30日,月貼現(xiàn)率為6%o·計算銀行實付貼現(xiàn)款金 額,并編制會計分錄。 3、某客戶將美元現(xiàn)金2000元到某銀行要求兌換成日元現(xiàn)金,當天美元的現(xiàn) 鈔買入價為625%,日元的賣出價為6.2%。編制相關會計分錄。
6月6日市府廣場門市部交來電腦整機銷售收入繳款單,現(xiàn)金及結算?,F(xiàn)金及結算。憑證匯總如下表,說是當天出納對現(xiàn)金墊收物后添置現(xiàn)金繳款單,將現(xiàn)金存入開戶銀行。分錄怎么寫
市府廣場。門市部教來手提電腦的銷售收入繳納單,現(xiàn)金及結賬憑證匯總如下,表所示當天出納對現(xiàn)金點收無誤后,填制現(xiàn)金交款單,將現(xiàn)金存入開戶i。門市部教來手提電腦的銷售收入繳納單,現(xiàn)金及結賬憑證匯總如下,表所示當天出納對現(xiàn)金點收無誤后,填制現(xiàn)金交款單,將現(xiàn)金存入開戶銀,分錄
練1收市中心支庫報來的一公共算收入日報及所的“書聯(lián)計當本吸一經(jīng)公共算收入67000元,收到市中心報來的“政府性金預本級收日表計列各種政府性基預收入429000元2到改國庫支付執(zhí)行機構來的《預算支出清》,系發(fā)生一公共預本極支出441000元并與中國人民行國庫憑證核對無說3收代理銀行總的預單位零余戶授權支付數(shù),系發(fā)生一般公共預算本支出45000元性金本級支出13000元,與中國人民行國庫匯總款證及財政國支付執(zhí)行機的《預算支出結算清》核對無誤4財政總算會計根據(jù)財政支付執(zhí)行機構來的算支出結清甲,支出0000元系支市教育行經(jīng)費,政總預算會計制如下會計分錄5某市對際的國庫現(xiàn)金管理存款發(fā)生如下業(yè)務(1)按國庫現(xiàn)金管有關定,將庫款70000存業(yè)銀行2)3個月后國庫現(xiàn)金管理存款本金70000利息6000元
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應每次出貨的合同 后面是掛在預收賬款還是應收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導入報關單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導入出口發(fā)票號碼呢
開普通發(fā)票…扣6個點的稅是什么意思?
公司上個月剛成立,從事塑料貿(mào)易企業(yè),8月進項8萬,銷項5萬,請問如果全部勾選認證,無需再交增值稅,同時會計分錄上也不用做任何分錄是嗎?如果我想交點增值稅,進項勾選4.5萬,意味著報稅時需要交0.5萬的稅,那么我會計分錄要做計提嗎?怎么寫?
這個購買農(nóng)產(chǎn)品取得的普通發(fā)票不就是銷售方開的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票嗎?只是站的角度不同,所以名稱不同而已,為什么取得普通發(fā)票不能扣除?