您好,借方是屬于稅金及附加的
老師,印花稅可以不計(jì)提,發(fā)生時(shí)直接,借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款。這樣可以嗎?
老師。繳納印花稅不用計(jì)提了嗎?直接做借:稅金及附加 貸:銀行存款 還是借:管理費(fèi)用啊
小規(guī)模,每次季度交印花稅,做分錄是怎么做?在3月里錄借:營(yíng)業(yè)稅金及附加?貸,應(yīng)交印花稅。4月扣款時(shí),借應(yīng)交印花稅,貸,銀行存款。 如果不在3月做分錄,是不是可以直接4月份扣費(fèi)時(shí),借:營(yíng)業(yè)稅金及附加,貸,銀行存款
老師,小規(guī)模公司,忘了計(jì)提印花稅,直接扣款了,本月做賬這比應(yīng)該怎么做?可以直接管理費(fèi)用-印花貸銀行存款嗎
印花稅沒(méi)計(jì)提,10月直接繳納的,怎么做會(huì)計(jì)分錄?計(jì)算印花稅,借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-印花稅,繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-印花稅,貸:銀行存款 嗎?上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提。 還是直接不用計(jì)提,這個(gè)月交上后這樣做,借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以哪
長(zhǎng)投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
直接借稅金附加貸銀行存款
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
老師,小規(guī)模普票免稅本月開(kāi)了28萬(wàn),填到其他免稅銷(xiāo)售額還是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額?
您好,這個(gè)是小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額
減免表就不用填寫(xiě)了?是不是超過(guò)45萬(wàn)填到其他免稅銷(xiāo)售額
嗯對(duì),是這個(gè)意思的
謝謝老師明白啦
不客氣的,麻煩動(dòng)動(dòng)小手給一個(gè)五星好評(píng)喲,謝謝