你好,同學(xué) 只有是沒(méi)有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票或者認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票與免稅收入無(wú)關(guān)。
老師,我們有一筆進(jìn)項(xiàng)稅勾選了,但是客戶(hù)說(shuō)要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,增值稅主表14欄進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,但是出口退稅 免抵退稅申報(bào)匯總表25欄就會(huì)有差異,怎么辦?107.29元,應(yīng)該怎么填,
老師,之前有個(gè)出口退稅,開(kāi)票開(kāi)的0給報(bào)的免稅收入,后來(lái)這個(gè)退稅也沒(méi)退成,我怎么處理?怎么更改報(bào)表???現(xiàn)在是有個(gè)預(yù)警,有免稅收入且有進(jìn)項(xiàng)稅額,但無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的預(yù)警。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額變動(dòng)與銷(xiāo)項(xiàng)稅額變動(dòng)彈性異常預(yù)警,這個(gè)該怎么寫(xiě)自查說(shuō)明報(bào)告?
老師,有免稅收入但無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出預(yù)警該怎么寫(xiě)自查說(shuō)明報(bào)告?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額有的說(shuō)在稅控盤(pán)里就有了,有的說(shuō)電子稅務(wù)局里認(rèn)證,是嗎?但我打開(kāi)增值稅申報(bào)表里自動(dòng)出現(xiàn)了進(jìn)項(xiàng)稅額?但是在進(jìn)項(xiàng)明細(xì)那顯示沒(méi)認(rèn)證,應(yīng)該怎么操作呢?
老師,去年銷(xiāo)售給客戶(hù)的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶(hù)現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
老師免稅收入的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票已經(jīng)抵扣了,那該怎么處理?
轉(zhuǎn)出,同學(xué)不然就少交稅了。
怎么轉(zhuǎn)出呀
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
申報(bào)的報(bào)表需要調(diào)整嗎
需要,同學(xué),在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中:用于免稅項(xiàng)目,填寫(xiě)這個(gè)金額
然后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)到主表