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老師,現(xiàn)在開票免稅,問一下報(bào)增值稅報(bào)表如何填數(shù)???例如:開票金額:1580,填報(bào)時(shí)如何填啊?

2022-07-01 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-01 10:42

你好在第十欄填寫不含稅的銷售額1580。

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:42

免稅稅額自動(dòng)算出來的,按照不含稅的金額乘以3%。

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你好在第十欄填寫不含稅的銷售額1580。
2022-07-01
您好,你們是一般納稅人嗎還是
2023-12-21
季度收入超30萬沒有呢,是小規(guī)模嗎?
2020-10-21
您好,核定征收的個(gè)體戶,30萬以內(nèi)開具普通發(fā)票免增值稅,所得稅,去年剛出的政策
2020-07-27
第一行、第二行填寫726.73, 第9行和第10行填寫187995.98+111273.29。 18行應(yīng)納稅減征額填寫,726.73×2%, 減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫,726.73×2%。 提示不通過的,忽略提交就可以了
2025-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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