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Q

老師,請問上年年末報(bào)了未開票收入,這個月開發(fā)票了,要怎么處理呢?需要沖紅嗎?

2022-06-30 16:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-30 16:27

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)、紅沖之前的無票收入 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶6578 追問 2022-06-30 16:27

報(bào)稅上,或者開票上有需要注意的事項(xiàng)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 16:28

未開具發(fā)票一欄,填寫負(fù)數(shù), 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

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快賬用戶6578 追問 2022-06-30 16:30

只是在報(bào)稅的時候填寫之前開具的金額的負(fù)數(shù)嗎?就是在報(bào)稅的時候增加一張未開具發(fā)票的負(fù)數(shù)金額,我開發(fā)票給對方是不需要沖紅的吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-30 16:31

對的是的是這么做。

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快賬用戶6578 追問 2022-06-30 16:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-30 16:35

不用客氣,工作愉快。

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借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)、紅沖之前的無票收入 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-06-30
對的,同學(xué),是這樣的
2021-11-12
你好,需要的借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-06-08
開票錯誤, 不用進(jìn)行賬務(wù)處理的
2021-01-21
你好,先沖減收入,再重新確認(rèn)收入
2021-03-17
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