你好,這個(gè)你們不能開,他們應(yīng)該具備開票能力
我們公司是農(nóng)產(chǎn)品收購 農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè),我們進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一般是自己開的收購票給農(nóng)戶的,我收到一張由銷售方開出的普通發(fā)票 可以抵扣嗎
向個(gè)體公司戶購買稻谷,需要對(duì)方開發(fā)票給我們還是我公司直接開收購發(fā)票呢?個(gè)體公司戶有營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍包括水稻種植與銷售
你好,我們從農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)的公司采購蔬菜,然后賣給客戶是一家公司,客戶要求我們給他開免稅發(fā)票,農(nóng)產(chǎn)品沒有加工過,下面是我們的經(jīng)營范圍,我們是否可以開免稅的發(fā)票?
老師,像我們公司收購農(nóng)產(chǎn)品,是公司自已開收購票。假如對(duì)方是個(gè)體戶,但對(duì)方營業(yè)執(zhí)照上經(jīng)營范圍沒有此種產(chǎn)品。那我們公司可以自已開收購發(fā)票嗎
老師我們是經(jīng)營農(nóng)產(chǎn)品收購加工銷售的企業(yè)自己代農(nóng)戶開收購票,付款的時(shí)候收款人和發(fā)票上的購貨方不一致可以嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
好的,謝謝
不客氣,祝您學(xué)習(xí)愉快!