沒問題,你是可以這么做的。
老師,報銷費用的發(fā)票已經(jīng)做入賬里,但錢因為沒現(xiàn)金,一直由老板代付,做賬時直接做借:管理費用 貸:其他應付款 -老板名字 這樣可以嗎? 因為我看見有的是先問老板借入現(xiàn)金再做,即借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款-老板名字 再做借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金
公司老板交社保但是不發(fā)老板工資,外賬我們做了一個工資,比如 借:管理費用—工資 2000 貸:應付職工薪酬 2000 借:應付職工薪酬 2000 貸:其他應收款——社保 500 其他應付款——老板 1500 然后這個其他應付款一直不發(fā),我們也有內(nèi)賬,當公對私轉(zhuǎn)賬的時候做成還款,借其他應付款;非公戶的支出取得發(fā)票做進費用做成借款,貸其他應付款,這樣的操作可以么?老板個稅按2000申報,因為老板的工資增加的管理費用2000元算不算虛增費用?
老板找的咨詢服務費進項稅發(fā)票,實際沒有付出去錢,但是賬上長年掛著其他應收款-老板!我能做借:管理費用 應交稅費貸:其他應收款嗎?
當時去投標 投標服務費對方公司要現(xiàn)金,我們老板從賬上拿走現(xiàn)金,我們做賬是借其他應收款,貸庫存現(xiàn)金。一共交了46040的服務費,然后等46040發(fā)票回來,我們做賬借營業(yè)費用 貸其他應付款了,正常應該沖老板借款 其它應收款的。現(xiàn)在其他應付款貸方有余額。應該如何調(diào)整呢?
老師你好!請問一下我們公司賬套上,其他應付款出現(xiàn)雙邊掛賬怎么回事?其他應付款平時就是掛的老板的往來賬,還有一些費用發(fā)票也是掛的其他應付款,比如跟老板的賬,收到老板的錢,借 銀行存款 貸 其他應付款-梁德選 支付給老板時 借 其他應付款-梁德選 貸 銀行存款 收到一些費用發(fā)票時 借 管理費用 貸 其他應付款-梁德遠 現(xiàn)在從賬面上都看不懂到底是老板欠公司的錢,還是公司欠老板的錢了,這個賬要怎么調(diào)?
企業(yè)所得稅稅前扣除憑證(發(fā)票)風險提示反饋("跟票管"中提交發(fā)票匯總確認時總是通不過(提示補繳稅款不應大于(納稅調(diào)增-納稅調(diào)減)*0.25),需要調(diào)整金額是316,補繳稅款為0,但是提交總不對,是什么原因有老師知道嗎
咨詢下我現(xiàn)在做的五月份的賬,發(fā)票六月份開過來了,我現(xiàn)在知道發(fā)票金額,是按照發(fā)票來做還是做暫估
老師,我們這是工業(yè)企業(yè) 正在蓋廠房,然后買了個這些,這都計入什么科目?
老師,現(xiàn)在能計提半年度年終獎嗎?
老師,這個麻煩看下怎么做,看我做的對不對
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝,現(xiàn)金流量表是如何根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表制作出來,有什么對應關(guān)系
買賣合同申報印花稅按多少比率交印花稅
老師,企業(yè)向個人簽的租車協(xié)議,但個人還在貸款期間,協(xié)議能否規(guī)定個人還貸款和保險的錢找企業(yè)報銷,給還貸款的話就可以便宜租金,這樣可以嘛
老師請問這個月沒有開銷賬發(fā)票,沒有收入,因為對方不回款,老板不讓開,這個大征期虧損70多萬,這種我該怎么處理呢
老師,請問一下,個體戶的賬務怎么做?