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Q

請問有留底稅額的時候怎么做賬

2022-06-29 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-29 14:19

你好!收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶6665 追問 2022-06-29 14:29

計提增值稅及附加的時候做的增值稅臺賬,發(fā)現(xiàn)有留底稅額,也是這么做賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-29 14:41

你好!你們實際退稅了嗎?

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快賬用戶6665 追問 2022-06-29 14:53

我的意思是做增值稅臺賬,進項稅>銷項稅

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齊紅老師 解答 2022-06-29 14:56

你好,進項大于銷項可以不做賬務(wù)處理或者是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交稅金的借方余額

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快賬用戶6665 追問 2022-06-29 15:00

這種不屬于留抵稅費嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-29 15:02

您好,只有申請的留抵退稅才做留抵退稅的業(yè)務(wù),有的時候不用退稅,留底就可以

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你好!收到退還的期末留抵時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-06-29
您好,如果有留抵稅額,如果應(yīng)交稅費是負數(shù),重分類到其他流動資產(chǎn)
2022-02-16
你好,增值稅有留底稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2021-05-11
需要的借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除
2024-02-18
同學您好,進項大于銷項這種情況 不需要進行單獨的賬務(wù)處理的 如進項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅7 貸:銀行存款7
2023-04-18
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