借管理費用,福利費貸應(yīng)付職工薪酬,福利費借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸銀行存款需要繳納個稅的。

老師,公司管理部門有個人所得稅26000要交,其中6000塊錢公司自己掏腰包,相當(dāng)于補貼員工一部分錢。從計提到繳納怎么做分錄
我們公司向A自然人購買B公司10%的股權(quán),支付給A自然人20萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費,請問會計分錄怎么做呢?另外需要給A代扣代繳個稅嗎?是在B公司所在地申報,還是我公司所在地呢?
老師你好,公司從個人手里買了一輛價值20萬元的二手車,個人怎么給公司開發(fā)票呢,只能開普票嗎,都需要繳納什么稅,個人可以找別的公司代開嗎
想問下,公司采購三臺手機發(fā)給員工作為項目獎勵,分錄英嘎怎么做?需要繳納個人所得稅嗎
公司購買一塊價值10萬的手表獎勵給公司管理層人員。怎么入賬,怎么做分錄呢。需要繳個人所得稅嗎?怎么計提呢?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
老師。怎么計提個稅呢?如果是因為出去談業(yè)務(wù)給買的。那怎么做會計分錄呢?
一般納稅人。增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
合并到的他的工資和當(dāng)月工資。
是不是獎勵給你單位職工的 以后不要回來了
一般計稅的可以抵扣
是的。獎勵給員工。以后不要回來的。那怎么合并到工資?不含稅金額按月分攤?cè)缓笥嬏岬焦べY嗎?
你好,福利費的金額合并到他的工資心間,相當(dāng)于這兩個都填寫到本期收入里面不就可以?
是一次性就計提到當(dāng)月工資里了
是的是的對的似的。
老師,那如果這手表報銷來寫著送禮。就是業(yè)務(wù)招待費,那需要計提對方個稅嗎?
對的是的,偶然所得20%。
不知道具體哪個客戶。那要怎么計提呢?
可以不計提所得稅嗎?或者這個可以入單位固定資產(chǎn)嗎?哈哈暈的不行
送給誰?不知道嗎 不太可能 就只能做招待費,但是你稅務(wù)局查到的話,肯定要求你們補稅的。
太難了吧。這個計提個稅也不少了。不含稅*20%的偶爾所得稅
那計提分錄怎么寫呢?二級科目還要寫對方的名字嗎?
他不是不含稅的,是發(fā)票的價稅合計,你這個又抵扣不了。
老師,那我計提個稅要怎么寫分錄呢?
借銷售費用,招待費 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費個稅
那借招待費包括發(fā)票總金額+個稅?
個稅不用寫收禮人吧?
對的是的,是這么做的。
好的。感謝老師
不用客氣,工作愉快