借管理費(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸銀行存款需要繳納個稅的。
老師,公司管理部門有個人所得稅26000要交,其中6000塊錢公司自己掏腰包,相當(dāng)于補(bǔ)貼員工一部分錢。從計(jì)提到繳納怎么做分錄
我們公司向A自然人購買B公司10%的股權(quán),支付給A自然人20萬的股權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi),請問會計(jì)分錄怎么做呢?另外需要給A代扣代繳個稅嗎?是在B公司所在地申報(bào),還是我公司所在地呢?
老師你好,公司從個人手里買了一輛價值20萬元的二手車,個人怎么給公司開發(fā)票呢,只能開普票嗎,都需要繳納什么稅,個人可以找別的公司代開嗎
想問下,公司采購三臺手機(jī)發(fā)給員工作為項(xiàng)目獎勵,分錄英嘎怎么做?需要繳納個人所得稅嗎
公司購買一塊價值10萬的手表獎勵給公司管理層人員。怎么入賬,怎么做分錄呢。需要繳個人所得稅嗎?怎么計(jì)提呢?
中級考試,我想問下,我一緊張,簡答題之前忘記寫根據(jù)規(guī)定這四個字了,會不會扣分
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
老師。怎么計(jì)提個稅呢?如果是因?yàn)槌鋈フ剺I(yè)務(wù)給買的。那怎么做會計(jì)分錄呢?
一般納稅人。增值稅發(fā)票可以抵扣嗎?
合并到的他的工資和當(dāng)月工資。
是不是獎勵給你單位職工的 以后不要回來了
一般計(jì)稅的可以抵扣
是的。獎勵給員工。以后不要回來的。那怎么合并到工資?不含稅金額按月分?jǐn)側(cè)缓笥?jì)提到工資嗎?
你好,福利費(fèi)的金額合并到他的工資心間,相當(dāng)于這兩個都填寫到本期收入里面不就可以?
是一次性就計(jì)提到當(dāng)月工資里了
是的是的對的似的。
老師,那如果這手表報(bào)銷來寫著送禮。就是業(yè)務(wù)招待費(fèi),那需要計(jì)提對方個稅嗎?
對的是的,偶然所得20%。
不知道具體哪個客戶。那要怎么計(jì)提呢?
可以不計(jì)提所得稅嗎?或者這個可以入單位固定資產(chǎn)嗎?哈哈暈的不行
送給誰?不知道嗎 不太可能 就只能做招待費(fèi),但是你稅務(wù)局查到的話,肯定要求你們補(bǔ)稅的。
太難了吧。這個計(jì)提個稅也不少了。不含稅*20%的偶爾所得稅
那計(jì)提分錄怎么寫呢?二級科目還要寫對方的名字嗎?
他不是不含稅的,是發(fā)票的價稅合計(jì),你這個又抵扣不了。
老師,那我計(jì)提個稅要怎么寫分錄呢?
借銷售費(fèi)用,招待費(fèi) 貸,銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個稅
那借招待費(fèi)包括發(fā)票總金額+個稅?
個稅不用寫收禮人吧?
對的是的,是這么做的。
好的。感謝老師
不用客氣,工作愉快