同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師,你好,我們是駕校,我想問一下,有一個網(wǎng)絡(luò)科技公司給我們駕校招生,學(xué)員的學(xué)費及培訓(xùn)費等都是從網(wǎng)絡(luò)科技公司的對公賬上給我們轉(zhuǎn),我們付給教練員的這個培訓(xùn)費要怎么做,教練員平時都是自主招生,我們只收檔案費,不包括培訓(xùn),但是現(xiàn)在這個學(xué)員是包括培訓(xùn)費,培訓(xùn)費應(yīng)該以什么方式付給教練員呢,如果是工資,但是教練員不屬于我們的員工,就要買保險,如果是勞務(wù)費,就要教練員單獨去開勞務(wù)發(fā)票,但是教練員他們也不愿意去開票,而且有稅,他們就更不愿意了,這個要怎么辦呢?還有,學(xué)費是通過網(wǎng)絡(luò)科技公司的公賬過來的,但是我們開票是以學(xué)員的姓名開的,這個有什么影響嗎
老師,如果駕校車輛承包給教練,發(fā)工資,是不是不屬于工資,應(yīng)該他們自己開票,我們付勞務(wù)報酬
我司是勞務(wù)承包公司,但是發(fā)包方用他們自己的公戶給農(nóng)民工發(fā)工資,對方不申報個稅,要求我們給他開票,他家的往來我該怎么整,另外發(fā)的那些農(nóng)民工我申報個稅么?我該怎么入賬?
老師,消防維保不屬于我們的員工,但是我們每個月給她發(fā)工資,屬于勞務(wù)費嗎,有個維保公司給我們開發(fā)票,有一個就不給開發(fā)票,我應(yīng)該分別計入什么科目,應(yīng)不應(yīng)該給他們報個稅
老師,您好!我們是駕校,教練幫招生并負(fù)責(zé)教學(xué)員練車考證。學(xué)員把錢交到駕校,學(xué)員考完拿證,教練把發(fā)票開給駕校,才能把屬于他的那部分錢拿走。教練不屬于駕校的員工,教練車和油費也是屬于教練自己的。 請問老師,這種情況下,教練應(yīng)該開什么類型的發(fā)票給駕校才行。教練成立了個體戶的。謝謝
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當(dāng)月報稅的時候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進(jìn)項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
他們開票應(yīng)該填屬于什么
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬所得
勞務(wù)報酬稅率怎么計算?如果交稅比較高,可以按工資嗎?
同學(xué),你好 簽訂勞動合同,可以按照工資申報
這樣開具對嗎
同學(xué),你好 嗯,可以的
這樣開具,不需要交稅嗎?公司還需要申報個稅嗎?應(yīng)該跟公司沒關(guān)系吧!
同學(xué),你好 公司要代扣代繳個稅
不能自己開票交稅嗎?非得公司操作嗎?
同學(xué),你好 可以在代開發(fā)票的時候,自己交稅