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討論題:一個單位有12個會計人員,擬開展會計信息化工作,需使用賬務(含往來、現(xiàn)金銀行)、報表、工資和固定資產(chǎn)等幾個模塊,其中報表、工資、固定資產(chǎn)分別需要2個人應用,其余的人員處理賬務和相應的管理工作。請進行有關調(diào)查,做一個建立本單位會計信息系統(tǒng)所需硬件及軟件的解決方案,并對可能出現(xiàn)的問題提出建議。
某單位有12個會計人員,擬開展會計信息化工作,需使用財務(含往來)、報表、工資和固定資產(chǎn)等幾個模塊,其中報表、工資、固定資產(chǎn)需要2個人應用,其余的人處理賬務和相應的管理工作。請制定一個建立該單位會計信息化所需要硬件、軟件、人員、管理的解決方案,并對可能出現(xiàn)的問題提出建議。
劉某在甲公司擔任會計機構(gòu)負責人已經(jīng)10年,現(xiàn)辭職創(chuàng)業(yè),甲公司法定代表人趙某委任李某接替劉某擔任會計機構(gòu)負責人李某任職后,對會計機構(gòu)內(nèi)部人員任職進行梳理,發(fā)現(xiàn):周某負責出納和會計檔案保管,會計人員吳某負責財務成果核算和總賬報表編制,鄭某負責往來核算和稽核,王某負責財產(chǎn)物資核算和成本費用核算。李某對相關人員進行了崗位調(diào)整內(nèi)部人員任職梳理工作結(jié)束后,李某又組織會計人員對紙質(zhì)及電子會計資料進行整理,移交給甲公司檔案管理機構(gòu)。在會計檔案的整理過程中,李某對劉某經(jīng)手的一項會計資料的真實性存疑,聯(lián)系劉某詢問相關情況。此時,劉某已與其朋友在外成立了一家代理記賬公司并擔任主管代理記賬業(yè)務的負責人,劉某向李某表示,會計工作已經(jīng)交接完畢,其不再對甲公司的會計資料承擔任何責任根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題有關李某與劉某辦理工作交接的下列說法中,正確的是(A.應由趙某會同甲公司聘請的會計師事務所共同監(jiān)交B.劉某應編制移交清冊,并按移交清冊逐項移交,交接完畢后,劉某、李某和趙某應在移交清冊上簽劑某應將全部財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等,向接替人員詳細介紹名
·1、某事業(yè)單位為建造一項固定資產(chǎn)經(jīng)批準專門向銀行借入一筆款項800000元,借款期限為五年,每年支付借款利息445000元,本金到期一次償還。工程建造期限為兩年,兩年后固定資產(chǎn)如期建造完成并交付使用。五年后,該業(yè)單位如期償還借款本金800000元,并支付最后一年的借款利息45000元。以上相應借款的本息均通過銀行存款支化時。(10分)2、某事業(yè)單位為經(jīng)營用固定資產(chǎn)計提折舊30000元,為開展管理活動用固定資產(chǎn)計提折舊6000元,為開展業(yè)務活動用固定資產(chǎn)折舊12000元(4分)3、某行政單位計提當目職工薪酬業(yè)計568.500元(422000+43500+68000+35000,其中包含了職工基本工資422000元,國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補貼43500元,應從職工基本工資中代扣的社會保險費65000元和住房公積金320元,代扣的社會保險費和住房公積金合計97000元(65000+32000),單位應為職工計算繳納的社會保險費68000元和住房公積金35000元,單位按稅法規(guī)定應從職工基本工資中代扣的職工個人所得稅7800元。在當月職工薪
、內(nèi)容要求:某單位有12個會計人員,擬開展會計信息化工作,需使用財務(含往來)、報表、工資和固定資產(chǎn)等幾個模塊,其中報表、工資、固定資產(chǎn)共需要2個人應用,其余10人處理賬務和相應的管理工作。請制定一個建立該單位會計信息化所需要硬件、軟件、人員、管理的解決方案,并對可能出現(xiàn)的問題提出建議。
沒有稅費支付記錄,海關繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個專票需要沖紅重新做嗎?上個月開的。
進銷存的采購單,是寫積分前的價格還是積分后的價格
哪些普票可以抵扣進項哪些專票不可以進項?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請問四川初級會計繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學習教育
老師,這題答案中,求出來銷項稅額又減去進項稅額,可是,購進稅額,當年不就應該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時,需要給這些主播申報個稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時間如果是4.1日,在計算稀釋每股收益的時候需要考慮時間權重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險公司退了保費2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費用-保險費嗎?
去年暫估了前幾個月的電費和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會計準則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進銷存里出庫和入庫都錄入負數(shù)