您好!你可以先計入到其他應(yīng)收款
老師 我們公司6月份成立的 但是4.5月這兩月老板雇了一個員工跑市場 當(dāng)時沒發(fā)工資 現(xiàn)在老板才告訴我 讓我給員工發(fā)了工資 這個工資怎么做賬呢 怎么做分錄 已經(jīng)過去半年了
我們公司臨時招了個員工,已經(jīng)做了兩個月了,老板意思是先預(yù)支他兩個月工資5000元,之后還會加工資,具體沒談好。那這個賬要怎么做?
老師好,我們公司招了個員工,已經(jīng)做了2個多月了,工資一直沒談好,老板意思先預(yù)支付他兩個月工資5000元,請問這個要怎么做賬?
老師您好,就是我們公司有兩個員工,因為工作失誤各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當(dāng)時掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來這兩個人離職了已經(jīng)差不多有半年時間了,公司也不給了,對方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢呢
老師,我們有兩個兼職員工,他們在自己公司有工資的,也申報了個稅的,那在我們公司還要給她們申報個稅嗎?每個月1000元,可是不申報又做了賬做工資的,好像也不行,那要不不申報了,給她們做到銷售費用臨期工工資去行嗎?
請問老師普通發(fā)票印花稅計稅依據(jù)是含稅價還是不含稅價呢?
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報銷嗎,如果能報銷,作為什么費用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
那您的意思是,1:借:其他應(yīng)收款5000 貸:現(xiàn)金(或銀存) 下個月或下下個月,借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:其他應(yīng)收款5000 是這個意思嗎?
您好!是的,就是這樣了
那如果下個月,貸:管理費用,可以嗎?還是貸應(yīng)付職工薪酬,他是不交社保的,臨時的。
您好!如果是臨時的,你應(yīng)該借管理費用 貸應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款
那其他應(yīng)收款,賬上不是多了嗎?要怎么沖平
你好!不是啊。一開始不是還有一筆,借其他應(yīng)收 貸銀行存款嗎 加上借管理費用 貸應(yīng)付賬款。 然后借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款 就平了
是的,是的,謝謝老師,我明白了
你好!不用客氣的了