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計(jì)算題張先生準(zhǔn)備創(chuàng)辦一個(gè)小微企業(yè),預(yù)計(jì)該企業(yè)年利潤為40萬,對于該企業(yè)的組織形式王先生有兩種選擇:一是成立一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),且張先生無其他收入,也無專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除。二是成立一個(gè)有限責(zé)任公司,由張先生100%控股,該企業(yè)的利潤需要繳納企業(yè)所得稅,稅后利潤以股息的方式分配給股東張先生。從稅負(fù)最小化的角度出發(fā),幫助張先生進(jìn)行選擇。表2經(jīng)營所得個(gè)人所得稅稅率表級數(shù)全年應(yīng)納稅所得額稅率(%)速算扣除數(shù)1不超過30000元502超過30000元至90000元的部分1015003超過90000至300000元的部分20105004超過300000至500000元的部分30405005超過500000元的部分35655

2022-06-26 20:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-26 21:20

成立個(gè)獨(dú),應(yīng)納稅額=(400000-60000)*0.3-40500=61500 成立公司? 小微企業(yè)繳納所得稅=40*2.5%=1萬 繳納股息紅利所得=(40-1)*0.2=7.8萬 納稅合計(jì)=1%2B7.8=8.8萬 綜上成立個(gè)獨(dú)稅負(fù)低

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成立個(gè)獨(dú),應(yīng)納稅額=(400000-60000)*0.3-40500=61500 成立公司? 小微企業(yè)繳納所得稅=40*2.5%=1萬 繳納股息紅利所得=(40-1)*0.2=7.8萬 納稅合計(jì)=1%2B7.8=8.8萬 綜上成立個(gè)獨(dú)稅負(fù)低
2022-06-26
張先生創(chuàng)辦小微企業(yè),面臨選擇組織形式,是成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)還是有限責(zé)任公司。 首先,我們來看個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的稅負(fù)情況: 個(gè)人所得稅 由于張先生無其他收入,也無專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除,所以他的應(yīng)納稅所得額為40萬。根據(jù)個(gè)人所得稅法,他需要按照35%的稅率繳納個(gè)人所得稅,稅額為14萬。 增值稅及附加 如果企業(yè)有增值稅應(yīng)稅收入,還需要繳納增值稅及其附加稅費(fèi)。但題目中沒有提及企業(yè)的具體業(yè)務(wù),所以我們無法計(jì)算這一部分的稅額。 接下來,我們看有限責(zé)任公司的情況: 企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅的稅率為25%。但考慮到小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策,年應(yīng)納稅所得額(這里為40萬)在100萬以下的部分,可以享受按25%計(jì)算的所得稅減半征收的優(yōu)惠。因此,所得稅稅額為40萬 * 25% * 50% = 5萬。 個(gè)人所得稅 稅后利潤分配給股東張先生時(shí),張先生需要繳納個(gè)人所得稅。假設(shè)張先生只從該企業(yè)取得股息收入,那么他的應(yīng)納稅所得額為35萬(因?yàn)槠髽I(yè)所得稅率為25%,且我們假設(shè)公司沒有其他費(fèi)用,所以稅后利潤為40萬 * 75%)。根據(jù)個(gè)人所得稅法,他需要按照20%的稅率繳納個(gè)人所得稅,稅額為7萬。 綜合比較兩種組織形式的稅負(fù): 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)稅負(fù):14萬(個(gè)人所得稅) 有限責(zé)任公司稅負(fù):5萬(企業(yè)所得稅)%2B 7萬(個(gè)人所得稅)= 12萬 從上述分析可以看出,選擇成立有限責(zé)任公司稅負(fù)更低。主要原因是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)適用的是35%的稅率,而成立有限責(zé)任公司并利用稅收優(yōu)惠政策后,綜合稅率降低了。 因此,從稅負(fù)最小化的角度出發(fā),建議張先生選擇成立有限責(zé)任公司。
2023-12-27
你好,可以參考這個(gè)題目
2021-05-20
您好 請問您有什么疑問
2024-01-01
你好,同學(xué)。 如果是30萬,前者交納的稅為30萬*稅率-扣除數(shù) 后者交納的稅為 30*5%%2B30*95%*20% 您前面查一下經(jīng)營所得稅率表,然后比較一下哪個(gè)交得少
2020-06-05
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