你好可以的 沒關系 可以負數(shù)申報
老師 公司銷售產(chǎn)品的運輸費 前期做賬的時候是 借 銷售費用 貸 其他應付款 預提費用 。發(fā)票回來后是沖銷之前的預提。后面在 借銷售費用 貸應付賬款?,F(xiàn)在公司領導讓把運費做到成本里 怎么做呢
老師,銷售發(fā)生的運費,我們之前的會計賬務處理做在了庫存商品的運費科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應該入成本吧,應該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運費5000元 貸:應付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運費(-5000元) 貸:應付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費用~運輸費6000元 應交稅費~進項稅額300元 貸:應付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
老師,上月計提了運費,記錄銷售費用了,本月收到運費發(fā)票,沖減上月計提的運費,發(fā)現(xiàn)結(jié)余是負數(shù)。怎么辦
把一年的銷售費用-運輸費轉(zhuǎn)到制造費用里面去,要怎么轉(zhuǎn)?每個月已經(jīng)轉(zhuǎn)損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費用沖紅改成制造費用嗎?現(xiàn)在我這么做了以后利潤表銷售費用對不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調(diào),制造費用也轉(zhuǎn)入成本了
老師,做賬時銷售費用-運輸費可以沖減前幾個月的嗎,沖減后銷售費用-運輸費這個科目就是負數(shù)了
老師您好,請問我們公司剛成立工會,具體工會都有什么業(yè)務?應該怎么樣去處理賬務。我們是一般納稅人煤炭銷售企業(yè)有殘疾人人員。職工大約有三四十人左右,殘疾人應該是10多個
酒店周轉(zhuǎn)材料攤銷,我先入賬時直接攤銷50%,剩下的50%怎么做賬?
老師,實際工作中,小單位需要備用金,一般通過什么方式,提取備用金?
一次性付三年的推廣費 沒有按期攤銷 這樣可以嗎 具體依據(jù)是什么
老師可以 給我解釋一下往來款項嗎
現(xiàn)金支票不能背書轉(zhuǎn)讓是嗎
請問甲方代付的農(nóng)民工工資這個怎么做成本???是要問甲方要什么東西還是需要再問勞務公司要成本票???
老師上午好!我們公司是苗木專業(yè)合作社,我發(fā)現(xiàn)一個人給我們公司打款,備注寫苗木定金這是什么意思呢老師
老師你好,我公司和員工簽訂社保自己繳納協(xié)議,并每個月給員工支付1600的社保費,銀行支付給個人,并備注社保費,存在那些風險呢
高新企業(yè)加計扣除金額如何計算?