同學(xué),你好
你是說研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
請(qǐng)問老師,高新技術(shù)企業(yè)加計(jì)扣除稅收如何 籌劃
老師,我企業(yè)是建筑制造高新企業(yè),需要填寫統(tǒng)計(jì)年報(bào),我司23年研發(fā)費(fèi)用是181萬,請(qǐng)問統(tǒng)計(jì)報(bào)表中的申報(bào)加計(jì)扣除減免稅的研究開發(fā)支出、加計(jì)扣除減免稅金額、高新技術(shù)企業(yè)減免稅金額這三項(xiàng)如何計(jì)算填寫?
老師,高新企業(yè)加計(jì)扣除,員工年終獎(jiǎng)和企業(yè)年金能加計(jì)扣除嗎?
高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用中其他費(fèi)用的扣除限額如何計(jì)算?
老師,制造業(yè)高新企業(yè)。加計(jì)100%扣除,現(xiàn)在不讓加計(jì)了。23年加計(jì)扣除的金額是2,940,030.28元。怎么計(jì)算對(duì)應(yīng)補(bǔ)稅金額???100%再??15%么?還是加計(jì)金額乘以25%
老師,有個(gè)員工工資扣完都是負(fù)數(shù)了,工資表要提現(xiàn)出來他嗎?
我們報(bào)關(guān)費(fèi)跟港雜費(fèi)都是掛其他應(yīng)付,這樣可以嗎
合同金額含暫列金應(yīng)該如何申報(bào)印花稅?
老師,我公司廠房和辦公樓都是租入的,對(duì)方房東不承擔(dān)增值稅和房產(chǎn)稅,都由我公司承擔(dān),帳務(wù)處理記入什么科目?
老師好,申報(bào)的24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以進(jìn)行更正嗎,如何操作?
企業(yè)10年前暫估了一筆2萬的專家費(fèi)在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該不會(huì)付了,需要如何處理手續(xù)能完備,需要有什么資料附憑證后
郭老師好,我們?nèi)肆Y源簡(jiǎn)易計(jì)稅的,發(fā)票和報(bào)稅的對(duì)不上,我們是5%的簡(jiǎn)易征收,開票金額比如20萬,我要怎么做賬報(bào)稅
公司購車給管理人員日常使用這個(gè)可以么,財(cái)務(wù)上要怎么處理
出納和會(huì)計(jì)哪個(gè)比較有含金量
老師,被審計(jì)單位8點(diǎn)上班,我們事務(wù)所的幾點(diǎn)去被審計(jì)單位合適?
對(duì)的,計(jì)算減免稅額
同學(xué),你好
企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的,在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上,自2023年1月1日起,再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2023年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。
例如,如果企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用為100萬元,適用100%加計(jì)扣除政策,則可以在稅前扣除200萬元的研發(fā)成本。