同學(xué),你好,要調(diào)以前年度損益
老師2021年暫估得成本費(fèi)用當(dāng)時(shí)記得是借管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費(fèi)用票到了一部分怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 借管理費(fèi)用 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對(duì)不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報(bào)過(guò)稅了也不能反結(jié)賬了
去年做了5萬(wàn)暫估費(fèi)用,借,管理費(fèi)用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費(fèi)用票了
老師去年匯算清繳的時(shí)候有企業(yè)不想交稅。我暫估了一筆費(fèi)用。借管理費(fèi)用暫估。貸其他應(yīng)收?,F(xiàn)在企業(yè)費(fèi)用有了。我是直接做反分錄。還是要調(diào)以前年度損益?。?/p>
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時(shí)候暫估了一筆管理費(fèi)用,其中有一筆20萬(wàn)的款項(xiàng)一直沒(méi)收到發(fā)票,所以匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行了費(fèi)用調(diào)增,補(bǔ)交了稅。今天對(duì)方把票開(kāi)給了我們,這筆費(fèi)用做賬要怎么處理?(暫估時(shí):借管理費(fèi)用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師您好22年暫估了49萬(wàn)的費(fèi)用,匯繳調(diào)出交稅了,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度調(diào)整)這個(gè)應(yīng)該如何做分錄。 當(dāng)時(shí)的分錄是,借:管理費(fèi)用49、貸:其他應(yīng)付款
老師您好!請(qǐng)問(wèn)買(mǎi)十送一 金額那里公式怎么列 比方買(mǎi)那么多數(shù)量的東西 單價(jià)6.5元 用買(mǎi)十送一活動(dòng)實(shí)際應(yīng)付多少金額
這道題的答案是a嗎?
老師,今天注會(huì)稅法考了一道印花稅之前是買(mǎi)賣(mài)合同,后面改為融資租賃合同,交稅是只有交差額部分的印花稅嗎
不懂。為什么z的風(fēng)險(xiǎn)收益率是這個(gè)計(jì)算方法,書(shū)上沒(méi)有找到這個(gè)公式
一般納稅人A(名下無(wú)機(jī)械),與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃9%專(zhuān)票,然后A向其他BCD等租工程機(jī)械,由于BCD 都是個(gè)人基本拿不到發(fā)票,這樣A的成本發(fā)票就很少,向甲方開(kāi)具銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額比較大會(huì)不會(huì)涉嫌虛開(kāi),有真實(shí)業(yè)務(wù)
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)的技術(shù)服務(wù),進(jìn)項(xiàng)抵扣開(kāi)什么類(lèi)型票進(jìn)來(lái)比較合適?
這臺(tái)車(chē)不是掛在公司的名下,是老板名下的小汽車(chē)。開(kāi)回來(lái)的維修費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
這個(gè)是除以3分之一嗎?
法人私戶轉(zhuǎn)進(jìn)公戶附言備注注冊(cè)資本金,可以做成實(shí)收資本嗎
我們公司是幫很多工廠帶貨拿傭金的,有的時(shí)候自己的全職主播不夠,會(huì)找外面公司的主播合作,給外面公司主播傭金,那我們公司跟對(duì)方公司簽協(xié)議寫(xiě)傭金合作嗎,然后對(duì)方收到我們打過(guò)去的傭金開(kāi)什么品名發(fā)票給我們
老師那咋做啊?分錄?
先把前面那筆分錄沖掉,再做 借:以前年度損益調(diào)整、 貸:銀行存款
老師為了要貸銀行存款呢?
還是掛的往來(lái)嗎?如果是就放往來(lái)上面
哦好的明天看看。忘了謝謝老師啊
不客氣,很高興幫你解答