您好!外貿(mào)企業(yè)有出口資質(zhì)的話可以申請退稅,退稅是要做進項轉(zhuǎn)出的,表二填寫
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進項稅額轉(zhuǎn)出有怎么核算?
老師,銷售行業(yè),一小部分出口商品,大部分內(nèi)銷,這樣的話,出口貨物填申報表一,填入減免稅,進項需要做同稅金轉(zhuǎn)出?
老師,一般納稅人,銷售行業(yè),有內(nèi)銷,有出口貨物,這種情況,出口貨物這部分,需要申報增值稅?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,您好,昨天出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明那個,稅務(wù)這邊說不開證明,在申報表上確認(rèn)內(nèi)銷收入,計提銷項稅額,如果這樣處理的話,免稅收入填寫的時候是否需要減除視同內(nèi)銷收入那部分呢?
老師,好比我有10個庫存商品。我產(chǎn)生了銷售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫存在賬上就不用減少了。但實際庫存少了。所以是不是做預(yù)收會比確認(rèn)收入的賬上庫存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
將原公司業(yè)務(wù)部分拆分到新公司怎么操作
和法人借款支付報銷 分錄怎么寫
您好~有做過審計的老師嗎?想咨詢下,公司成本,一般實施的抽查是什么樣子的?
你好,我公司有個員工之前是自己買的靈活性社保,現(xiàn)在公司準(zhǔn)備幫他買,要怎么操作呢?
總賬這個崗位內(nèi)容是啥?可否詳細列舉一下
要注銷公司,設(shè)備300萬 怎么轉(zhuǎn)讓或者售賣 稅費最少
設(shè)備售賣稅費要怎么計算
我們沒有出口資質(zhì),都是給外貿(mào)公司幫忙出口
您好!那你們是賣給外貿(mào)企業(yè)?如果是這樣,那你們就是內(nèi)銷,進項可以抵扣的
我們收到海關(guān)繳稅通知書
那就是外貿(mào)企業(yè)代理你們出口,你們同樣可以退稅,進項還是做轉(zhuǎn)出
我們是填附表一,免稅
老師,收到這種發(fā)票需要做對應(yīng)進項稅轉(zhuǎn)出?
您好!你們這個是進口呀,這個是進口關(guān)稅,不涉及轉(zhuǎn)出呀,進口的增值稅是可以抵扣的
這個在電子稅務(wù)局上局里面可以勾選抵扣?
出口的話,怎樣做進項稅轉(zhuǎn)出?
您好!可以的,進項轉(zhuǎn)出在申報增值稅時在附表二填寫
轉(zhuǎn)出進項稅跟海關(guān)發(fā)票稅金一樣?
是的,如果進口應(yīng)當(dāng)是用于免稅項目的話,要做進項轉(zhuǎn)出