。借成本費用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出?如果主動轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
老師因我公司收到的票是認(rèn)定為虛開的,但是是善意受票人,現(xiàn)稅務(wù)局只要求我公司進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那么進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理。
我上個月有張發(fā)票是簡易計稅項目的進(jìn)項發(fā)票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務(wù)局讓我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么
以前年度收到的發(fā)票認(rèn)定為虛開發(fā)票,稅務(wù)局要求公司進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,成本調(diào)整,需要怎么做分錄
我司因為收到的進(jìn)項被認(rèn)定是虛開,我司在尋求司法成幫忙,但現(xiàn)在稅局要求先預(yù)繳那部分發(fā)票增值稅并于上月預(yù)繳,請問這賬務(wù)上要怎樣處理?
老師!房地產(chǎn)土地出讓契稅怎么算
員工已離職,但仍給報了個稅,員工申訴了,這個去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么辦,需要注意什么呢
旅游景點可以申請定額發(fā)票可以嗎,比如門票,各種娛樂設(shè)備等的費用
老師,2023年成立的公司,注冊資本實繳時間限制最遲是什么時候?
員工已經(jīng)離職,但仍給報個稅,員工申訴了,這個去稅務(wù)局處理,應(yīng)該怎么跟專管員溝通呢
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,掛在一個建筑公司的名下,是甲供材,然后勞務(wù)就分包給了一個包工頭,也開了農(nóng)民工工資賬戶,申報了個稅,那么勞務(wù)費可以直接要勞務(wù)公司開給我們嗎?還是必須要建筑公司開工程服務(wù)的發(fā)票給我們?
老師,有一個管理費用的科目,7月份發(fā)生7900塊,結(jié)轉(zhuǎn)損益以后,他在科目余額表完全顯示不出來,利潤表卻有這個數(shù),可能和我剛開始新增科目錯誤有關(guān)系,當(dāng)時登記發(fā)生額在貸方,現(xiàn)在8月份才發(fā)現(xiàn),但是7月份的不能反結(jié)賬了,現(xiàn)在如何處理把他的發(fā)生額轉(zhuǎn)到另一個科目表里頭
老師,我們租了個地方給A公司進(jìn)行攝影。然后跟A公司進(jìn)行收費,收費內(nèi)容包括:場地費、道具費、設(shè)備費等。其中A公司要求我們開具發(fā)票時將收費的明細(xì)全部顯示在發(fā)票項目上。其中:“場地費”,開發(fā)票時稅收分類編碼是哪個呢?
老師您好,請問下有個員工離職了,老板不想招人了,想分給在職的肩起來,分三分之一合適嗎
老師,幾家公司檔案登記表,是放在一張電子表格里,還是每家公司一個表獨立表格?