你好,具體的是怎么更正的?
老是我21年12月入的18年成本發(fā)票,產(chǎn)生退稅了,然后稅務(wù)局查賬讓我做18年納稅調(diào)整,變更完18年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表后,19,20,年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表還有變更嗎,我21年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表現(xiàn)在還不能更正和作廢,因?yàn)槲疑暾?qǐng)退稅了,系統(tǒng)已經(jīng)受理了,
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,21年7月一筆收入誤入營業(yè)外收入,21年12月調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入,所得稅當(dāng)時(shí)已交,增值稅未報(bào)這部分,現(xiàn)在需要更正21年7月增值稅申報(bào)表還是更正21年12月申報(bào)表?
更正了20年9月份到12月份,還有21年的個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅如何調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
20年9月到21年12月的個(gè)人所得稅已更正申報(bào),企業(yè)所得稅如何調(diào)整
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個(gè)建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問個(gè)人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
是申報(bào)的個(gè)人所得稅系統(tǒng)里刪除了一個(gè)人的工資,企業(yè)所得稅我該怎么調(diào)整
職工薪酬明細(xì)表在你的工資薪金一行實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)人的。
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
你好是的,是這么做的。
老師!那涉及到20年9月份到12月份的也在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
你能修改二零年的匯算清交嗎?不能修改的話可以在二一年。
那如果在21年里的調(diào)整的話就是多減20年工資9月到12月的工資對(duì)嗎?那做賬憑證有什么要求的嗎?老師
對(duì)的是的,借應(yīng)付職工薪酬貸利潤,分配未分配利潤。
當(dāng)時(shí)做了支付嗎?如果做了的話,需要收回錢來借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
那這憑證是要做在21年12月份里的,還是可以做在今年22年的賬務(wù)里的老師
可以的,可以這么做的。