你好,具體的是怎么更正的?

老是我21年12月入的18年成本發(fā)票,產(chǎn)生退稅了,然后稅務(wù)局查賬讓我做18年納稅調(diào)整,變更完18年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表后,19,20,年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表還有變更嗎,我21年企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表現(xiàn)在還不能更正和作廢,因?yàn)槲疑暾?qǐng)退稅了,系統(tǒng)已經(jīng)受理了,
您好,22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車56萬,22年1月份已補(bǔ)交增值稅,更正增值稅申報(bào),但沒有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?22年1月賬務(wù)處理怎么做呢?
老師,21年7月一筆收入誤入營業(yè)外收入,21年12月調(diào)整成其他業(yè)務(wù)收入,所得稅當(dāng)時(shí)已交,增值稅未報(bào)這部分,現(xiàn)在需要更正21年7月增值稅申報(bào)表還是更正21年12月申報(bào)表?
更正了20年9月份到12月份,還有21年的個(gè)人所得稅,企業(yè)所得稅如何調(diào)整,如何做賬務(wù)處理
20年9月到21年12月的個(gè)人所得稅已更正申報(bào),企業(yè)所得稅如何調(diào)整
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請(qǐng)問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


是申報(bào)的個(gè)人所得稅系統(tǒng)里刪除了一個(gè)人的工資,企業(yè)所得稅我該怎么調(diào)整
職工薪酬明細(xì)表在你的工資薪金一行實(shí)際金額和稅收金額減去這個(gè)人的。
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
老師!是在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
你好是的,是這么做的。
老師!那涉及到20年9月份到12月份的也在21年企業(yè)所得稅匯算清繳里調(diào)整嗎?
你能修改二零年的匯算清交嗎?不能修改的話可以在二一年。
那如果在21年里的調(diào)整的話就是多減20年工資9月到12月的工資對(duì)嗎?那做賬憑證有什么要求的嗎?老師
對(duì)的是的,借應(yīng)付職工薪酬貸利潤,分配未分配利潤。
當(dāng)時(shí)做了支付嗎?如果做了的話,需要收回錢來借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。
那這憑證是要做在21年12月份里的,還是可以做在今年22年的賬務(wù)里的老師
可以的,可以這么做的。