您好,解答如下 借:固定資產清理414000 累計折舊36000 貸:固定資產450000 借:固定資產清理1000 貸:銀行存款1000 借:銀行存款2000 貸:固定資產清理2000 借:營業(yè)外支出413000 貸:固定資產清理413000
6.甲公司一臺設備由于更新生產線,不能繼續(xù)使用,進行報廢清理,該設備原價為50 000元,已提折舊25 000元,取得的殘料變價不含稅收入為5 000元,支付清理費用為2 000元。不考慮相關稅費。 要求:根據上述資料,編制甲公司設備報廢清理的會計分錄
C公司擁有一臺生產用的設備,因使用期滿經批準報廢后轉入清理。該設備原始價值為330000元,累計折舊金額為299000元,已計提減值準備的金額為13000元。在清理過程中,以銀行存款支付清理費用11000元,殘料變賣收人為7500元。該項資產清理完畢,結轉清理凈損益。3.要求根據上述資料,編制相關會計分錄。
公司有一臺生產設備,術更新被淘汰清理。該設備原值450000元,已計提36000,清理過程中,支付清理費用1000元。將餐料賣給廢品公司,取得2000元收入。請編制相關分錄。
甲公司有一臺設備,因使用期滿經批準報廢,該設備的原值為20000元,累計已提折舊18000元,已計提減值準備為500元,在清理過程中以銀行存款支付清理費用2000元,殘料變賣收入為1000元存入銀行。
一臺機械設備使用期限已滿經批準報廢,設備原值300000元,累計折舊為260000,已提減值準備為20000元,清理過程中的清理費用用3000元用銀行存款支付,取得變價收入2000(不考慮相關稅費)要求:固定資產清理的會計分錄
老師,請問一下公司有工程款200000,合同的付款條件的時間是6月30日,開票時間是7月26日,工程部申請付款時間是8月2,實際付款時間是8月15日,請問這筆款怎么做賬呢
就是我在這上班,性格都變了。我每天都告訴自己,老板說什么我就是好的,行,收到??墒敲刻焐习喽紩@倆老板吵架,真的好多時候根本不怪我,我也不知道咋了,總會跟這兩個老板吵。
#提問#老師好,請教下,如果憑證某一號有20頁,它的附件是放在最后一頁后,還是每一分號單獨放對應的附件。比如我一張應收賬款,對應銀行存款,是2號憑證,但是2號有20頁。對應的銀行存款是放在每一張后呢,還是集中起來放在第20頁后
建筑行業(yè)公司是一般納稅人開簡易計稅專票3%給甲方,甲方可以抵扣嗎,建筑公司可以抵扣嗎
日期2020年12月份收錢
老師,我們公司注冊資本 100萬, 原來公司二個股東各占 50%.現(xiàn)在新增一位股東投入20 萬,占 20%,不增資的情況下,這個 20是不是技入資本公積,然后原來股東稀釋股權給新股東
那新公司,三月發(fā)生的銷售發(fā)票,六月份才進貨,三月份應該正常做賬啊,那就是先做銷售,六月份在做進貨嗎
郭老師,一個人的有限公司,算獨資嗎,能給出資人報個稅嗎
研發(fā)費用輔助賬是怎樣的,又是干嘛要的?有截圖發(fā)看看嗎?
老師我問下,我公司準備訴訟要收回2022年的工程款,這個款的利息部分應怎么算的?有相關條款規(guī)定嗎?我記得好像有個上限多少的?