你好,你這樣開的話不合理,倒是不影響交稅,你開了1%的,后期紅沖1%的,然后重新開的話,也應(yīng)該是1%。

請問一下小規(guī)模納稅人第一季度開錯了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報該如何填寫?
老師,小規(guī)模納稅人四季度開普票超45萬了,但有兩份普票次月開紅字發(fā)票了,那這個申報時,是不是按開票金額報稅,那次月紅沖的金額在下個季度不超45萬免稅的情況下怎么處理
老師請問小規(guī)模納稅人的最新優(yōu)惠政策是不是可以這樣歸納。 第一,季度開票不超過45萬免增值稅,政策截止到2022年12月31日 第二,2022年一季度開專票照常交稅,普票超過45萬也正常交稅 第三,2022年第二季度起至年底,開普票只要連續(xù)12個月不超過500萬,免增值稅。開專票正常納稅。 第四,2022年4月1日起,小規(guī)模無論開專普票,都適用3%的稅率,減按1%的政策只到2022年3月31日。
我是小規(guī)模紅沖了3月的普票,第一季度也不需要交稅不達(dá)45萬而且開的都是普票,然后開的藍(lán)字普票是免稅的,這樣會影響第二季度申報嗎?
老師您好,小規(guī)模公司今年第一季度征收率1個點(diǎn)普票開超45萬,繳納了增值稅,第二季度紅沖了一張,然后又開了一張3個點(diǎn)的專票,這樣咋申報呢老師!
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我剛到一家新公司,發(fā)現(xiàn)經(jīng)常會有十幾萬的咨詢費(fèi)支出,這樣應(yīng)該是不合理的吧,稅務(wù)風(fēng)險點(diǎn)是什么
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老師您好,我是一家小規(guī)模,之前沒什么業(yè)務(wù),也沒有記賬,今年4 月份開始有零星收入并開了發(fā)票,4月開始軟件記賬,當(dāng)時沒有員工,只給法人做了工資,我計入管理費(fèi)用了,開出的發(fā)票計入主營業(yè)務(wù)收入,二季度,三季度都這么做的,現(xiàn)在意識到?jīng)]有成本,我們做法律咨詢服務(wù)的,是不是人員工資就應(yīng)該做成本呀?我該怎么調(diào)整呢?
開成免稅了,我就在想他沒有交過稅,這次申報應(yīng)該沒事吧
你好,申報倒是沒有關(guān)系,沒有影響,對你交稅確實沒有影響的。
嗯,因為他紅沖的張數(shù)比較多后面都開成免稅了
一開始就是想沒交過稅就這樣開了吧
如果你不想修改的可以。
就是不想重新開了,但是怕有問題,所以想咨詢一下的
根據(jù)政策來說有問題的 因為你的納稅期是在三月份之前。
那我不重新修改了沒事吧
第二季度我根據(jù)匯總表申報就好了吧?
可以的,可以這么做。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快。