同學(xué),你好,一般這種可以不用寫(xiě)了

新成立的分公司,有些費(fèi)用要報(bào)銷,需要填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單,然后把報(bào)銷發(fā)票分類粘貼, 那這些發(fā)票做外賬用到的時(shí)候,該怎么辦呢?是把報(bào)銷單一塊放到外賬記賬憑證里嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)股東把房租錢先轉(zhuǎn)給自己,再把錢轉(zhuǎn)到房東私人賬戶,轉(zhuǎn)這筆錢的時(shí)候可以直接寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單嗎?以后月份發(fā)票到了沖股東的往來(lái)賬,后面附發(fā)票,就不寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單了
您好老師:我想問(wèn)一下就是填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單,一筆3488元沒(méi)有發(fā)票,同時(shí)用餐費(fèi),加郵費(fèi),過(guò)橋費(fèi)5種票據(jù)代替的,一張費(fèi)用報(bào)銷單有4欄,我需要些兩張報(bào)銷單,這種情況我應(yīng)該怎么填寫(xiě)?
收到一張費(fèi)用類發(fā)票,公司賬戶轉(zhuǎn)賬的,這種就不需要寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單了吧?
老師,新公司辦公室剛弄好,員工報(bào)銷費(fèi)用就填了這張單,需要不同類型的分開(kāi)填一張嗎?還是就填一張,做賬的時(shí)候分下科目就行
單位是建筑行業(yè),開(kāi)具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來(lái)了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開(kāi)具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開(kāi)具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開(kāi)錯(cuò)了一張票,開(kāi)票金額是80元,把稅率錯(cuò)開(kāi)成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問(wèn)我更正申報(bào)時(shí),銷售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡(jiǎn)單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒(méi)有從原材料過(guò)度,直接就是庫(kù)存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫(kù)單也沒(méi)有材料入庫(kù),,只有商品入庫(kù)。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車賣了,該怎么開(kāi)票?賣給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開(kāi)具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說(shuō)明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎


那一般什么情況是要寫(xiě)的呢
如果是公司人員拿著費(fèi)用單來(lái)報(bào)銷,就需要寫(xiě)