您好,是的,做外賬時(shí)報(bào)銷單是作為報(bào)銷憑證附件附在記賬憑證的
新成立的分公司,有些費(fèi)用要報(bào)銷,需要填寫費(fèi)用報(bào)銷單,然后把報(bào)銷發(fā)票分類粘貼, 那這些發(fā)票做外賬用到的時(shí)候,該怎么辦呢?是把報(bào)銷單一塊放到外賬記賬憑證里嗎?
1、我現(xiàn)在在一家民營醫(yī)院上班,出納是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是會(huì)計(jì),只做內(nèi)賬,外賬請有人做我想問問有關(guān)公司的費(fèi)用報(bào)銷我要怎么做?2、費(fèi)用報(bào)銷里面有發(fā)票的也有沒有發(fā)票的(就一張紙寫的費(fèi)用,也算不上收據(jù)),我的記賬記賬憑證要怎么填?3、一張報(bào)銷單上單上有幾天的報(bào)銷費(fèi)用是不是可以寫在一張記賬憑證上?4、老板娘付費(fèi)用報(bào)銷都是用微信支付的,我在記賬憑證的借貸關(guān)系上要怎么寫?我不會(huì)填記賬憑證,實(shí)在是理不清那個(gè)借貸還有總賬科目跟明細(xì)科目之間要怎么寫?
老師,公司專門有一個(gè)備用金賬戶(是股東的銀行卡),每月提取備用金用于購買零碎物品或公戶無法支付的費(fèi)用,現(xiàn)在有些有發(fā)票,有些沒發(fā)票,有發(fā)票的我粘貼憑證時(shí)除發(fā)票和費(fèi)用報(bào)銷單外,還需要粘貼轉(zhuǎn)賬截圖嗎?
費(fèi)用報(bào)銷:假如公司10月份初把9月份需要報(bào)銷的發(fā)票整理好后,可以簽報(bào)銷單給老板了,老板會(huì)在10月10號(hào)打9月份的報(bào)銷單。那些銀行單要11月份的時(shí)候再導(dǎo)出10月份的對賬單才能做賬報(bào)銷了員工的9月份的報(bào)銷款吧,想問下這個(gè)流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費(fèi)用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
匯總納稅備案總機(jī)構(gòu)參與年度匯算清繳標(biāo)識(shí)選是還是否
老師,請問餐具入錯(cuò)為固定資產(chǎn)建賬后,賬務(wù)處理有什么方式把這筆固定資產(chǎn)處理掉,是內(nèi)賬
老師好,需要發(fā)快遞,為了發(fā)快遞買了些竹子放在箱子里當(dāng)隔斷,竹子記哪里(銷售發(fā)快遞,快遞費(fèi)我們自己承擔(dān))
老師你好,公司購買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰需要給誰預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉庫目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對公能大給房東?
但是報(bào)銷單里什么發(fā)票都有,也有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣的怎么做賬呢?全部統(tǒng)著做一個(gè)憑證嗎
您好,不同的發(fā)票沒關(guān)系的只要發(fā)票記載的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相同就可以,但不同類型的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)該分別填憑證
您的意思就是差旅費(fèi)一個(gè)報(bào)銷單,交通一個(gè),業(yè)務(wù)招待一個(gè)報(bào)銷單,這樣也不耽誤后期做賬的時(shí)候用,是吧
您好,非常正確,是這個(gè)意思。
那我們支付的時(shí)候呢?是不是也要按照每張報(bào)銷單分開支付?我們得是對公賬戶打員工個(gè)人卡
您好,如果這些報(bào)銷單是同一個(gè)人的話就可以合并支付可以做在同一張記賬憑證上,不過會(huì)計(jì)科目要清楚明細(xì)填列;如果不是同一個(gè)人報(bào)銷的就要分開哈
是一個(gè)人的,這些費(fèi)用單,有些是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那我是不是就得每個(gè)月都認(rèn)證,但是沒有收入的話,就每個(gè)月都留抵?
您好,如果你當(dāng)月有開銷項(xiàng)發(fā)票的話,就要勾選認(rèn)證;如果沒有開票,就等到有開發(fā)票才認(rèn)證
但是銀行賬得做憑證,這怎么辦,又需要認(rèn)證,有需要做銀行賬報(bào)銷
您好,銀行賬錄入與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證沒有沖突的。
那我入銀行賬的時(shí)候,不得是做借各項(xiàng)費(fèi)用,貸銀行存款嗎?
您好,是的,借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記銀行存款的
對啊,那我這些費(fèi)用是專票的怎么辦呢?又要做銀行賬,又不認(rèn)證怎么辦呢
您好,銀行賬與專用發(fā)票不沖突的,例如有一張費(fèi)用專票為113元,則借:管理費(fèi)用100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)13 貸:銀行存款113 等到下次有開銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,再進(jìn)行勾選認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅(或待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)13 這樣您是否清楚?
哦哦,那我明白了,謝謝老師,一直打擾您
不客氣哈,如果對我的回復(fù)滿意,請給予五星評價(jià)咯,祝您工作愉快,謝謝!