您好,計算過程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=800*2%=16允許扣除16 福利費(fèi)限額=800*14%=112,實際發(fā)生110,允許扣除110 教育經(jīng)費(fèi)限額=800*8%=64,實際發(fā)生56,允許扣除56 稅前準(zhǔn)予扣除的職工工會經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)合計為16+110+56=182
企業(yè)購入一批原材料并驗收入庫,材料款5000,對方代墊運(yùn)費(fèi)500,不考慮增值稅,款項未付。分錄怎么寫
老師,我更正借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)的時候摘要應(yīng)該怎么寫? 這個調(diào)整了之后還是正常結(jié)轉(zhuǎn)不影響其他是吧? 然后前幾年是其他人做的賬也沒有寫應(yīng)交稅費(fèi)。我就不用去一起調(diào)整了?主要也不曉得他具體什么情況啊。
會計估計變更采用未來適用法。未來適用是什么意思
老師好,預(yù)交稅款異常是怎么回事呢?應(yīng)該怎么填呢
老師,如果農(nóng)民工不匯算清繳對財務(wù)人員,企業(yè),他個人來說,有哪些風(fēng)險,特別是財務(wù)人員有什么影響沒有
老師,工資個稅,前幾個月申報都不超5000,六月所屬期申報了5800元,是不是累計數(shù)不超過都不用預(yù)繳?
一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期沒有收入,進(jìn)項稅都是待認(rèn)證進(jìn)項稅稅,這個月報表已經(jīng)申報完成了。還有哪些需要操作的地方嗎?應(yīng)該進(jìn)項稅不用進(jìn)行勾選認(rèn)證的操作吧?
老師,采購蘋果的裝箱整理人工費(fèi),是記費(fèi)用還是記成本哈
知識產(chǎn)權(quán)做什么會計科目?
老師,請問企業(yè)工資因資金不足,有兩個月沒有發(fā)工資了,但每個月都按應(yīng)發(fā)工資申報了個稅,現(xiàn)在要報季度報表了,是不是把應(yīng)付職工薪酬的貸方轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款,這樣好些嗎?