同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比,10%以下算是正常的。您可能超過這了一些,主要寫為什么轉(zhuǎn)出,如用于集體福利或個人消費(fèi)的項(xiàng)目和金額,只要說明清楚,有理有據(jù),附上發(fā)票報銷憑證和會計分錄這些就全了
專管員讓統(tǒng)計近一年的銷售收入、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、入庫金額,這些我可以根據(jù)報表統(tǒng)計,就是要寫個說明:下游小業(yè)務(wù)單一,入庫金額小的原因,這個不知道該怎么寫,我們公司20年轉(zhuǎn)行做的施工行業(yè),客戶少也沒辦法啊,入庫少的話,就異地項(xiàng)目多,都用異地預(yù)繳稅款遞減了,本地沒有交稅,這怎樣寫說明比較好?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和銷售額配比異常預(yù)警為低風(fēng)險,怎樣寫情況說明
某鋼鐵廠為增值稅一股納稅人主要產(chǎn)品為鑄造生鐵。2020年1-6月實(shí)現(xiàn)銷售收入2000萬元,申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額297.4萬元繳納增值稅42.6萬元稅負(fù)率為2.13%。已經(jīng)該行業(yè)增值稅稅負(fù)率預(yù)警值下限為2.37%.經(jīng)調(diào)查核實(shí)該廠2020年1 6月份用電量為1000萬度行業(yè)單位產(chǎn)品耗電定額為250度/噸。賬載期初庫存產(chǎn)成品3000噸期末庫存產(chǎn)成品20000噸,產(chǎn)品平均銷售單價2000元/噸,利用進(jìn)項(xiàng)稅金控制額模型測算企業(yè)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額變動無異常。 (1) 分析說明評估人員下一步評估分析的重點(diǎn)以及應(yīng)采用的方法和步驟。 (2) 根據(jù)以上情況計算出有關(guān)結(jié)果。
老師,建筑勞務(wù)公司,和總包有結(jié)算單,總包要求全額開票,可是只付了小部分勞務(wù)費(fèi),由專戶轉(zhuǎn)發(fā)。就造成銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嚴(yán)重不匹配,稅局要讓寫出情況說明,并承諾啥時候能取得進(jìn)項(xiàng),我不知道怎樣辦了,請老師指導(dǎo)
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進(jìn)項(xiàng)的票)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報稅,還在征期時,分局說解除了,我們又改的報表,于是稅款也交了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應(yīng)該怎么做分錄
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師