你好,這個項目所有的成本費用你有原始憑證嗎 在研究階段的做到研發(fā)支出費用化里面 開發(fā)階段的做到研發(fā)支出資本化里面研究階段的需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用,月末在結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。

老師,研發(fā)費用如何按立項來 歸集?麻煩詳細告之下謝謝
老師 關(guān)于公司內(nèi)部研發(fā)立項 我研發(fā)支出-費用化/資本化分了項目核算 我期末研發(fā)費用歸集轉(zhuǎn)到管理費用-研究費用 這個管理費用還需要分項目核算嗎 本身我們費用分了部門 就不需要分項目了吧
老師,我們新立了個項目,我需要如何歸集研發(fā)費用
老師,我們委外研發(fā)是不是也要有立項報告才能歸集研發(fā)費用阿
你好,請問下,我們公司去年評為高新企業(yè)了,請問下高新企業(yè)是每年都要研發(fā)立項,研發(fā)費用歸集嗎
個人去醫(yī)院體檢,只有100多,怎么開發(fā)票給公司報銷
今天收到稅務(wù)局提醒數(shù)學(xué)1到10月份增值稅稅負率0.8%。稅負低讓補交達到1.1%這咋辦?讓增加無票收入
一般納稅人6月勾選認證發(fā)票少勾選兩張是13.8的進項稅,錯誤以為那兩張專票是旅客運輸服務(wù)發(fā)票自行計算直接把稅額填上去了,6月沒交稅,只涉及進項稅留抵,直到10月才涉及繳稅 ,但是10月已經(jīng)過申報期,不能勾選10月的抵扣統(tǒng)計表了,我現(xiàn)在更正了6-10月的增值稅申報表,10月補了那個13.8的增值稅和對應(yīng)附加稅。要11月才能勾選認證13.8了。 我想問6月份錄,我就把那張13.8原本應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額,改成應(yīng)交稅費-待認證進項稅額,然后直到11月份勾選了再待認證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅分錄,,這個不影響我資產(chǎn)負債表也不影響利潤表,這樣做合不合理
老師,房產(chǎn)中介公司開專用發(fā)票,稅率一般是多少
老師,我接手了10月份的賬,我做完了怎么這個 10月份的√沒有的呢?
?有沒有前天上課截圖之類信息,昨天剛報道看看都分享了什么[微笑]
債務(wù)重組存在稅會差異嗎
債務(wù)重組有稅會差異嗎
老師 我們在國外開的店鋪 給國外運輸?shù)呢浧?國外店鋪售賣后是需要給國內(nèi)回貨款的(回的是售賣的) 還有國外掙的錢也需要回到國內(nèi)給老板 但是利潤為啥償還不完 錢去哪里了
老師,我公司是電商公司,我公司的業(yè)務(wù)流程如下 1. 采購商品進云倉后云倉系統(tǒng)會通知旺店通增加庫存。 2. 電商平臺賣出商品后訂單先到旺店通,旺店通再通知云倉發(fā)貨,云倉發(fā)貨后又會告訴旺店通扣減庫存。 3. 如果買家退貨。買家發(fā)起退貨,平臺推到旺店通的是售后單,這時旺店通并不推單到云倉,云倉收到退的貨后再推單到旺店通。 現(xiàn)在存貨對不上,按照這個流程,存貨對不上的問題最有可能出在哪里?