你好,利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬到300萬之間的稅率5%, 超過300萬的全額按照25%繳納 如果你利潤(rùn)是在280 100萬用2.5%,剩下的180萬用5%。

老師,是不是企業(yè)利潤(rùn)100萬內(nèi)所得稅按百分之五,100到300萬按百分之十,超300萬,全部按百分之三十五啊
小微企業(yè),企業(yè)所得稅是 5% 或 10%嗎? 利潤(rùn)100萬以內(nèi) 企業(yè)所得稅5%, 利潤(rùn)100-300萬 企業(yè)所得稅10%? 具體怎么算?
企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬以為2.5%,100到300萬是不是10%,超過300萬25%
預(yù)繳企業(yè)所得稅,若利潤(rùn) 100萬以內(nèi),企業(yè)所得稅 是5%是嗎? 一旦 超了 100萬, 利潤(rùn)100-300萬之間,則全額按 10% ,是嗎?(利潤(rùn)100-300萬,不分階梯,全部10% 是嗎?)
小微企業(yè)是不是利潤(rùn)總額沒超過100萬按照2.5% 超過100萬沒超300萬,100萬以內(nèi)是2.5%超過100萬的部分按照10%計(jì)算企業(yè)所得稅?
您好老師,我們給保險(xiǎn)公司的支公司簽訂的合同,要開發(fā)票,讓開給他們上一級(jí)分公司,是不是支公司沒有獨(dú)立的稅號(hào)?
老師,更改股東出資方式和出資比例,章程有模板嗎
我公司申請(qǐng)了信用證,放款到供應(yīng)商公司,我公司應(yīng)該如何做賬?
接收了代賬公司交回來的賬.感覺就是一塌糊涂,現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)變更,賬上其他應(yīng)收和其他應(yīng)付掛了1千多萬,大部分應(yīng)收都是個(gè)人,然后系統(tǒng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和她發(fā)回來的也對(duì)不上,現(xiàn)在變更股權(quán)稅局要求提供近3年明細(xì)賬和財(cái)務(wù)報(bào)表。這種情況我是從新建賬梳理還是根據(jù)他的科目余額表上期初然后在慢慢梳理調(diào)賬這些往來。
錢已經(jīng)付了,但對(duì)方不開票怎么做分錄,可以做費(fèi)用嗎?
公司正在裝修收到裝修費(fèi)發(fā)票可以分?jǐn)倖幔?/p>
老師,一個(gè)廣告公司,自己研發(fā)產(chǎn)品,是個(gè)類似自熱鍋的,這個(gè)可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
24年發(fā)票在25年作廢重新開具,屬于專票,請(qǐng)問通過以前年度損益調(diào)整怎么做賬
老師,法人可以沒有工資嗎
老師,個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以自己在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)嗎?還是要由公司在客戶端申報(bào)?


你說的5%和10%,這個(gè)都是一九年和二零年的政策了。
2022年企業(yè)所得稅優(yōu)惠這么大???
還可以分階梯分別計(jì)算?
你好,對(duì)的是的,可以分階梯的。
老師,我們6月利潤(rùn)表中的利潤(rùn)估計(jì)是125萬,5月底才出的【2021匯算清繳報(bào)告】中注明的[當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為14.5萬],那我們7月初,要交的“企業(yè)所得稅”多少錢怎么算? 是不是100萬×2.5%=25000 (125萬-14.5萬-100萬)×5%=5250 25000+5250=30250就是7月初要交的企業(yè)所得稅嗎?
公司開業(yè)至今利潤(rùn)表一直是負(fù)數(shù),5月開始利潤(rùn)才變成正數(shù)
你好 100*2.5%加10.5*5% 單位是萬元。
你的虧損只有14.5萬的話是這么做的。