借:銀行存款11.3 ????? 貸:其他業(yè)務(wù)收入10 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)1.3

5.甲企業(yè)將閑置庫(kù)房對(duì)外出租租賃期為3年,自2019年4月1日開(kāi)始,每月租金21800元,于每年9月30日和3月31日支付(后付租金方式),假設(shè)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,且對(duì)出租業(yè)務(wù)選擇一般計(jì)稅,稅率為9%。9月30日收到款項(xiàng)時(shí),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生。
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
29華興公司將一臺(tái)閑置的設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租取得租金收入6780元(含稅)增值稅稅率為13%當(dāng)月該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊3200元。編制當(dāng)月相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月15日,將一臺(tái)設(shè)備對(duì)外經(jīng)營(yíng)出租,當(dāng)月確認(rèn)租金收人為11.3萬(wàn)元(含稅,增值稅稅率為13%)怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年9月20日,將閑置的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外轉(zhuǎn)讓?zhuān)〉棉D(zhuǎn)讓收入218萬(wàn)元(含稅,增值稅稅率為9%)。已知該倉(cāng)庫(kù)的原值為800萬(wàn)元,已提折舊600萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備100萬(wàn)元。怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
老師,任意盈余公積金的作用是什么
企業(yè)一般納稅人購(gòu)買(mǎi)新車(chē),用于經(jīng)營(yíng),取得了機(jī)動(dòng)車(chē)發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,新的電商稅務(wù)新規(guī)出來(lái)了,如果我們要把平臺(tái)店鋪進(jìn)行主體變更,是否有風(fēng)險(xiǎn)呢?新的主體跟舊的主體法人不一致,稅務(wù)局是否會(huì)進(jìn)行關(guān)聯(lián)?
老師好!請(qǐng)問(wèn)今年1到9月社保補(bǔ)的差額部分,怎么去帳,正常入嗎?還有個(gè)人部分的差額報(bào)個(gè)稅的時(shí)候我把補(bǔ)差部分放在應(yīng)發(fā)之前一筆扣除了可以嗎?
制造業(yè)重新建賬,把所有的都盤(pán)點(diǎn)一遍,做為期初,平時(shí)做賬需要做哪些臺(tái)賬
支付勞務(wù)報(bào)酬,怎么做賬務(wù)處理?
農(nóng)產(chǎn)品定期定額企業(yè)1張發(fā)票開(kāi)票額度不能超過(guò)1萬(wàn)元或者1個(gè)月不能超過(guò)8萬(wàn),否則變?yōu)椴橘~征收嗎?
老師好,公司給員工繳納社保,從計(jì)提到發(fā)放是怎么做賬務(wù)處理的呢
老師,個(gè)稅申報(bào)的社保金額,是個(gè)人承擔(dān)的全部社保部分嗎
外貿(mào)企業(yè)開(kāi)具出口發(fā)票時(shí),商品稅收分類(lèi)編碼與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分類(lèi)不一致,但后面的商品名稱(chēng)是一致的。這樣可以退稅成功嗎

