同學,你好 可以參考 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

招聘來的主播外包給第三方平臺,稅務局不認可這部分招聘費要調出來,招聘費也包含我們公司的員工屬于混合,那我們怎么說能合理,有沒有什么文件
老師,8月屬期有預繳,但是機構所在地申報表8月屬期沒有填預繳,填在了9月屬期,10月申報比對說本年累計數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請問下我們是小單位,老板有點質問的意思,說她在外面學習了,說做預算,意思是我們?yōu)槭裁礇]有做預算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請問下制造費用什么時候用工時分攤什么時候用產量分攤?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留抵,需要怎么做賬務處理?
老師電子稅務局取消原來的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
老師外貿出口如果是exw方式。那國內運費,報關,港雜費。這些單據(jù)也要提供嗎?購買放的抬頭也可以嗎?
老師,本月有進項稅沒有銷項稅,這進項稅當月勾選留底,需要怎么做賬務處理?
老師您好,請問公司采購小額的是自己支付了,公司報銷給了采購個人,不過采購入庫時入的是供應商的抬頭,這樣就導致賬不平了,該怎么規(guī)范可以杜絕這個問題?
感謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!