你好,因?yàn)槟闼鶎倨诶U納的是8月份,系統(tǒng)判斷八月份預(yù)繳 你填寫9月份就會(huì)顯示9月份沒有預(yù)繳預(yù)警

老師,請(qǐng)問我們項(xiàng)目是8.13進(jìn)行異地預(yù)繳的,稅款所屬期是7月。8月申報(bào)期的時(shí)候沒辦法用這次預(yù)繳進(jìn)行抵扣嗎?稅管員說哪個(gè)月份預(yù)繳的,系統(tǒng)只會(huì)在哪個(gè)月份帶出來數(shù)據(jù)。那這8.13預(yù)繳的稅只能用在9月份申報(bào)了?
老師個(gè)體戶季度預(yù)繳申報(bào) 稅款所屬期是2021年1到9月收入總額是填本年累計(jì)數(shù)么?
我們有異地項(xiàng)目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項(xiàng)目地預(yù)繳,9月份我們要去項(xiàng)目所在地預(yù)繳6月份開票的稅,請(qǐng)問申報(bào)表所屬期應(yīng)該怎么填?是填開票所屬月份嗎
外地預(yù)繳申報(bào)所屬期怎么選擇。10月和11月都開票了,但是都沒有預(yù)繳,在11月預(yù)繳的時(shí)候怎么填
?老師,我們外地施工,上月就開了票,開票前沒有沒有辦外經(jīng)證,也沒有報(bào)驗(yàn),這個(gè)月(也就是4月)才辦了這些流程,在外地預(yù)繳稅款,機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)3月,能把4月預(yù)繳的稅款填入3月預(yù)繳項(xiàng)目欄嗎?這個(gè)月在外地預(yù)繳的時(shí)候所屬期選不到3月,就報(bào)在了4月
請(qǐng)問老師,公司買煤2萬元用于員工取暖,但是發(fā)票開的是加工費(fèi)我們?nèi)朐谥圃熨M(fèi)用,在核算產(chǎn)品入庫陳成本時(shí),這2萬元算進(jìn)去嗎?
房產(chǎn)稅怎么計(jì)算繳稅,車船稅怎么計(jì)算繳稅,車購稅怎么計(jì)算繳稅,消費(fèi)稅怎么計(jì)算繳稅,土地使用稅怎么計(jì)算繳稅,資源稅怎么計(jì)算繳稅,耕地占用稅怎么計(jì)算繳稅
老師,你好,小規(guī)模租來的車庫租出去,租金收入怎么交稅啊,是差額交稅嗎?
老師,請(qǐng)問Excel在哪學(xué)怎么找不到了?
藍(lán)田縣那里能找到工作。
找郭老師,我們抖音平臺(tái)有店,有人買了99元的劵,和9.9的劵,這個(gè)收入怎么出賬?
@董孝彬老師,別的老師別回答
本月先申報(bào)了增值稅,納稅15000,已經(jīng)扣稅款,接著同一個(gè)稅期內(nèi)又申報(bào)了出口退稅可抵扣9千,正常來說應(yīng)該交6000對(duì)吧,可是已經(jīng)交了15000了,得向?qū)9軉T申請(qǐng)多交的9000了么,出口退稅的6000抵稅不能用到下期是吧
老師,如果公司基本戶的錢直接轉(zhuǎn)給公司的某個(gè)人,但是這筆錢是用作公司進(jìn)貨的。小規(guī)模的公司,他就是沒有進(jìn)貨的發(fā)票。這樣的事每個(gè)月都會(huì)發(fā)生一兩萬的金額。必須是打給個(gè)人。能成本嗎?
老師,您好,我們出口一個(gè)樣品,沒有收客戶錢。只收了客戶300美金運(yùn)費(fèi),不報(bào)關(guān),這個(gè)運(yùn)費(fèi)公戶付300美金并且開票,那怎么確認(rèn)收入?


8月沒填寫,所以28行本年累計(jì)數(shù)沒有?可是在9月填寫了,本年累計(jì)數(shù)應(yīng)該順下來啊
你八月你填寫發(fā)生額,你不抵扣 在九月填寫實(shí)際抵扣金額和28還可在九月份可以抵扣,但是你八月份的發(fā)生額一定填寫
為啥本累計(jì)數(shù)沒帶出來呢
你好,哪里的本年累計(jì)你發(fā)的圖片看一下
28行的本年累計(jì)數(shù)
28行這里不需要帶出本年累這里的本年累計(jì)是橫杠
看圖 這里是— 無需填寫
9月28欄本期填過數(shù),自動(dòng)本年累計(jì)也有數(shù)字,為什么到了10月28欄本年累計(jì)沒有數(shù)字了
20月本期沒有數(shù)的話,10月本年累計(jì)這里不是應(yīng)該自動(dòng)帶出9月本年累計(jì)數(shù)嗎?
是的 但是這里的本年累計(jì)用處不大 沒意義 可以不管 我這邊直接不顯示
可是提交申報(bào)的時(shí)候,比對(duì)不通過
提示什么的 截圖看下啊 不能是本年累計(jì)不對(duì)導(dǎo)致的吧
這樣提示
說一下哪里提到28了? 25是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款,你看下交稅了沒有?什么時(shí)間繳納的? 三個(gè)問題一一回復(fù)
所屬期9月銷項(xiàng)稅額6770.64,預(yù)繳稅額1504.58,第一次繳納5266.06元。后來發(fā)現(xiàn)預(yù)繳的1504.58元,有退稅752.29,更正了9月申報(bào)表還沒繳差額752.29元。這個(gè)截圖是10月,10月沒有數(shù)據(jù)
更正之后的所屬期9月份的應(yīng)補(bǔ)稅款是多少?
應(yīng)補(bǔ)稅款752.29元
退出去再重新進(jìn)試一下你看一下九月份是申報(bào)成功吧 如果還是出現(xiàn)這個(gè)的話 5266.06-752.29
好了,謝謝老師
不用客氣,周末愉快