需要。需要按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議的金額乘以萬(wàn)分之五。。計(jì)算繳納印花稅。
老師,請(qǐng)問我們有個(gè)公司,有限責(zé)任公司,一直沒有運(yùn)營(yíng),股東也沒有實(shí)繳資本,凈資產(chǎn)都是0,現(xiàn)在股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要繳納印花稅個(gè)個(gè)稅嗎,繳納的話是自己去網(wǎng)上申報(bào),還是變更的時(shí)候就去稅務(wù)局繳納
老師好,在電子稅務(wù)局做股權(quán)變更開稅源監(jiān)控表,公司是認(rèn)繳,沒有實(shí)收資本,這樣也要繳納印花稅嗎?怎樣計(jì)算?還需要繳納什么稅?
公司工商局變更了股東比例,公司從來(lái)沒有實(shí)收資本。公司需要去繳納印花稅嗎?
老師,您好,股權(quán)作價(jià)轉(zhuǎn)讓,但沒有實(shí)際出資,需要繳納印花稅嗎
變更股權(quán)需要繳納印花稅嗎?出資額和出資比例有變化,但沒有實(shí)繳 協(xié)議上也沒有轉(zhuǎn)讓價(jià),實(shí)際也沒有付款,這樣的話需要繳納印花稅嗎?
公司屬于食品加工行業(yè),采購(gòu)原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤(rùn)的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來(lái)保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來(lái)應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購(gòu)進(jìn)的物品(第一次購(gòu)買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購(gòu)買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無(wú)法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
沒有轉(zhuǎn)讓金額,也就是轉(zhuǎn)讓金額是0,還要繳納嗎?那按什么金額繳納
沒有轉(zhuǎn)讓金額就不用交。