您好 (1)按照法定程序?qū)?0000元的資本公積轉(zhuǎn)入注冊資本。 借:資本公積80000 貸:實(shí)收資本80000 (2)取得6個(gè)月年利率為9%的借款1000000元,存入銀行。 借:銀行存款1000000 貸:短期借款1000000 (3)購入丙材料,貨款為14000元,貨稅款已支付,同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)800元(不考慮增值稅),丙材料尚未驗(yàn)收入庫。 借:在途物資14000%2B800=14800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額14000*0.13=1820 貸:銀行存款 14800%2B1820=16620 (4)將丙材料驗(yàn)收入庫。 借:原材料? 14800 貸:在途物資14800 (5)9月份發(fā)出甲材料總額50000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,廠部耗用10000元。 借:生產(chǎn)成本-A 20000 借:生產(chǎn)成本-B 20000 借:管理費(fèi)用10000 貸:原材料50000 (6)以銀行存款支付工商部門的罰款3000元。 借:營業(yè)外支出3000 貸:銀行存款 3000
某企業(yè)2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、投資者投入價(jià)值50000元的現(xiàn)金。2、向銀行借入3年期借款160000元,存入銀行。(1/23、購入甲、乙兩種材料,甲材料250噸,買價(jià)計(jì)8000元;乙材料500噸,買價(jià)計(jì)2000元;增值稅共計(jì)1300元,運(yùn)雜費(fèi)750元。貨款及運(yùn)雜費(fèi)全部用銀行存款支付。(運(yùn)雜費(fèi)按重量比例分配于甲、乙兩材料)。4、售出A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)300元,適用的增值稅稅率為13%,貨款當(dāng)即收到,存入銀行。5、上述購入材料驗(yàn)收入庫,按實(shí)際成本入賬。6、倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料15000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料10000元;車間一般耗料1000元;廠部一般耗料500元。7、以銀行存款支付車間辦公費(fèi)100元,廠部辦公費(fèi)200元。8、出售B產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)200元,適用的增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。9、用現(xiàn)金支付銷售產(chǎn)品運(yùn)雜費(fèi)2500元。10、計(jì)提短期借款利息1500元。11、支付所得稅滯納金10000元。
1.某廠2020年11月30日本年利潤賬戶有貸方余額427000元。2.該廠12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。(1)倉庫發(fā)出材料40000元,用于生產(chǎn)A產(chǎn)品21900元、B產(chǎn)品18100元。(2)倉庫發(fā)出輔助材料2000元,供車間使用.(3)從銀行存款中提取現(xiàn)金30000元。(4)以現(xiàn)金支付職工工資24000元。(5)向光明廠購入甲材料14000元,增值稅稅率為13%,貨款以銀行存款支付。材料已驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。(6)向八一廠購入乙材料40000元,增值稅稅率為13%。貨款以商業(yè)衣兌匯票結(jié)算,材料已到達(dá)并驗(yàn)收入庫。(7)以庫存現(xiàn)金支付上述購入材料的搬運(yùn)費(fèi)600元,并按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。(8)收到新華廠還來只款3000元,存入銀行.(9)的銀行存款支付上月應(yīng)交稅費(fèi)1000元.(10)計(jì)提本月份職工工資24000元,其中:A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資10000元,車間聯(lián)工工資3000元,管理部門職工工資1000元。
機(jī)械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)21000元。(4)計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費(fèi)3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。00件全部完工并驗(yàn)收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
機(jī)械廠2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)倉庫發(fā)出材料及其用途如下:生產(chǎn)領(lǐng)用甲材料4000千克,乙材料2000千克,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,乙材料1500千克;車間一般性消耗領(lǐng)用丙材料800千克;廠部一般性消耗領(lǐng)用丙材料400千克。甲材料每千克10元,乙材料每千克20元,丙材料每千克50元。(2)分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資150000元。其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資60000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工40000元,車間管理人員工資20000元,廠部管理人員工資30000元。(3)按工資總額的14%計(jì)提職工福利費(fèi)21000元。(4)計(jì)提本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)16000元。其中生產(chǎn)車間10000元,廠部6000元。(5)用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費(fèi)3200元。(6)用銀行存款12000元支付廠部辦公用房屋租金。(7)用銀行存款支付廠部購買辦公用品費(fèi)3000元。(8)按生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。00件全部完工并驗(yàn)收入庫,B產(chǎn)品全部未完工,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
3.藍(lán)星公司2021年9月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),按照給定條件做會計(jì)分錄。(30分)(1)按照法定程序?qū)?0000元的資本公積轉(zhuǎn)入注冊資本。(2)取得6個(gè)月年利率為9%的借款1000000元,存入銀行。(3)購入丙材料,貨款為14000元,貨稅款已支付,同時(shí)支付運(yùn)輸費(fèi)800元(不考慮增值稅),丙材料尚未驗(yàn)收入庫。(4)將丙材料驗(yàn)收入庫。(5)9月份發(fā)出甲材料總額50000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用20000元,廠部耗用10000元。(6)以銀行存款支付工商部門的罰款3000元。
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