你好,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整就可以的。
請(qǐng)問(wèn)老師,做個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳B表時(shí),上面的調(diào)整金額是和企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整規(guī)則一致么,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)只能按照60%扣除,40%需調(diào)增?
制造業(yè),去年籌建期。沒(méi)有收入,費(fèi)用都在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)核算。22年開(kāi)始按月分?jǐn)?。開(kāi)辦費(fèi)中有招待費(fèi)和白條的報(bào)銷(xiāo)。21年匯算清繳,是否需要填寫(xiě)15000納稅調(diào)整明細(xì)表?還是只在105080資產(chǎn)原值一列,把開(kāi)辦費(fèi)按負(fù)債表填寫(xiě)即可?等做22年匯算清繳時(shí)再把21年招待費(fèi)和白條福利費(fèi)等做調(diào)整?
招待費(fèi)抵扣成本是不超過(guò)費(fèi)用的60%和營(yíng)業(yè)額的6‰,這個(gè)是只在年終匯算清繳時(shí)再調(diào)整,還是每月都調(diào)整
老師好,項(xiàng)目上的招待費(fèi)計(jì)工程施工-間接費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),月底結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)招待費(fèi)在匯算清繳是按60%算嗎(比收入0.5%?。?,需要調(diào)增嗎 在哪張表調(diào)整,從哪里取數(shù)字呢
老師,就是這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),福利費(fèi),廣宣費(fèi)這些都是在匯算的時(shí)候調(diào)整調(diào)減嗎?它們的數(shù)額都是以去年的一整年的發(fā)生額來(lái)計(jì)算可以抵扣額的嗎?
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷(xiāo),應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫(xiě)匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專(zhuān)票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問(wèn)一下我們到位買(mǎi)財(cái)務(wù)軟件合同5萬(wàn)開(kāi)票也是五萬(wàn)、付錢(qián)也是五萬(wàn)??梢?xún)?yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開(kāi)票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個(gè)賬戶(hù),一個(gè)基本戶(hù),一個(gè)一般戶(hù),基本的戶(hù)的走款都有開(kāi)票的,一般戶(hù)得走款都沒(méi)有開(kāi)票,老板說(shuō)一般戶(hù)得走款不做賬,這個(gè)說(shuō)不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷(xiāo)了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么做?,后面實(shí)際發(fā)的時(shí)候計(jì)提和個(gè)稅分別怎么處理?謝謝
公司沒(méi)有業(yè)務(wù)沒(méi)收入,但是發(fā)工資的情況下,做個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的材料進(jìn)項(xiàng)可申請(qǐng)退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償計(jì)算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際在職幾個(gè)月
就是我月末可以不管它,我可以按我做了多少招待費(fèi)就抵扣多少成本,年終匯算清繳的時(shí)候再來(lái)調(diào)整是不
是的是的,是這么做。