借:預付賬款 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:預付賬款
老師好,我公司一般納稅人,主要賣家電,是放到商場去賣,商場先預付我公司10萬,我公司預付家電廠家80000.元,先來的樣機,和進項專票 1.我公司入庫了用做分錄,借,庫存商品10000.借,應交稅費,增值稅,待抵扣進項稅額1300.貸,預付賬款,11300,等發(fā)票認證后,借,應交增值稅,增值稅,進項稅1300.貸,應交稅費增值稅,待抵扣進項稅1300 老師我這個分錄對嗎?
材料采購的核算(課堂練習)一、簡答題(共1題,100分)1、(1)企業(yè)向北方工廠購買甲材料,收到北方工廠開來的專用發(fā)票,數(shù)量2000千克,單價1.9元,價款3800元,增值稅494元,價稅合計4294元,以銀行存款支付,材料尚未驗收入庫。(2)企業(yè)向北方工廠購買乙材料,供應單位專用發(fā)票載明乙材料3000千克,每千克2元,價款6000元,增值稅780元,價稅合計6780元,款項尚未支付,材料尚未驗收入庫。(3)企業(yè)以銀行存款支付前欠北方工廠購買乙材料貨款。(4)企業(yè)以銀行存款500元支付乙材料裝卸費。(5)上購入甲、乙材料共發(fā)生保險費1000元,以銀行存款支付。其中甲、乙材料分別購入2000千克和3000千克。(6)乙材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實際成本。(7)根據(jù)合同規(guī)定,5日,企業(yè)向本地Y公司預付貨款30000元用于采購B材料。9日,B材料到達,驗收入庫(不考慮增值稅),會計分錄
我是熱力公司,在電廠購買氣費用于冬季供暖,向電廠預付款項和收到專票后怎樣做會計分錄
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗收入在3.19日,廠部職工李明出差預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
1.2日,科能電器廠收到X公司投入的人民幣10000元,款項已存入銀于2.10日,科能電器廠向A公司購入甲原材料30千克,每千克500元,共計買價15000元,增值稅稅率13%。貨款已支付,材料尚未驗收入在3.19日,廠部職工李明出差預借差旅費1500元,以現(xiàn)金支付。4.20日,從銀行提現(xiàn)10000元,備發(fā)本廠5月份的工資.5.25日,廠部職工李明出差歸來,報銷差旅費1000元,余款以現(xiàn)金形式退回。要求:1、編制上述會計分錄2、做相關(guān)賬戶T型賬;3、銀行存款期初余額20000元,庫存現(xiàn)金期初余額6000元。
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎應該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風險呢?
老師我再問下,如果電廠給我們開了氣費單寫這400萬元,我們實際支付300萬元,收到專票300萬元專票后怎么做會計分錄,少付的100萬,會計分錄怎么寫,謝謝
借:預付賬款400 貸:銀行存款400 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:預付賬款300