你好,他是指的你主主表,也就是增值稅申報表主表上的那個顯示的留抵稅額那部分錢可以申請退稅的。
這個月報稅,進項多,銷項少,有留底,但我看不太懂這個申報表的32、33欄什么意思
新出的政策留抵退稅,是沒用到的多余的進項稅額可以提前申請退稅吧,等開了銷項票進項稅額提前退了,銷項全額稅額交稅,是這意思吧
留底退稅是什么意思呢,指的是之前的進項多,銷項少,然后多出來的進項嗎
免抵退的意思是不是,出口免稅,進項按比例退稅,進項不夠的就抵掉,進項多的留抵?
那如果以后內(nèi)銷少外銷多,有進項留底可以退稅的話,能否按出口退稅來操作?
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進項發(fā)票不合規(guī)開的加工費發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應進項發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進項稅額轉出嗎同時補記收入還是說轉內(nèi)銷按13點來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負債初始確認金額,和租賃負債-租賃付款額有啥區(qū)別?
那這個留底退稅沒有退稅,我們留著以后可以抵扣增值稅嗎
你們留著以后可以抵增值稅的,你千萬不要退稅?,F(xiàn)在很多單位都因為留底退稅導致引起稅務的異常了,稅管員都各種找。
那老師這個留底退稅顯示24000,是不是意思是24000的進項稅額,可以使用這么多的進項稅, 假如我有24000的增值稅銷項稅,正好有24000的留底稅額,就不用繳納增值稅了
你好同學,對,就是這個意思。
留抵稅2.4萬,指的是增值稅額2.4萬吧。而不是進項費用,指的是稅額吧
你好,留底稅額指的就是咱的稅額跟費用,跟商品沒有關系,單單就是指的稅額。