同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
您好老師,想問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,假如有內(nèi)銷外銷, 內(nèi)銷100萬(銷項13萬,進(jìn)項6.5萬)外銷100萬(原料進(jìn)項5.5萬),現(xiàn)在我想算產(chǎn)品的成本,要包含出口退稅額的。征退稅率都是13%,如果按照免抵退的計算方法,外銷的進(jìn)項抵頂內(nèi)銷銷項,13-6.5-5.5,有1萬的應(yīng)納稅額,這樣沒算出來退稅額,我能不能理解成,退稅額就是5.5萬,產(chǎn)品成本就扣掉這個5.5萬就可以? 不知道這樣是否正確
生產(chǎn)企業(yè)出口,如果沒有內(nèi)銷,假設(shè)進(jìn)項稅20萬,出口退稅額30萬,這樣只能退20萬,剩下的10萬可以留到后期待有進(jìn)項在退?如何做退稅額最大?無內(nèi)銷情況所有進(jìn)項都可以退?如果企業(yè)采購原料委托加工后,再出口也是可以退稅?(對原料、加工費(fèi)等退稅?
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項大于銷項,有留底的時候,與出口銷售的稅額比較,哪個少退哪個,如果退進(jìn)項留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師,我公司生產(chǎn)型出口企業(yè),有內(nèi)銷和外銷,基本上采購進(jìn)項都在開票了,為什么還會缺進(jìn)項呢,有點(diǎn)搞不明白,免抵退稅是按有留底才退稅,那這個退稅要退多少,財務(wù)人員在操作留底時有什么比例嗎?
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
因為幾年都沒做出口退稅上報,那如果以后有退稅的話,從哪一個時間點(diǎn)去做申請呢?就是我出口報關(guān)的時間點(diǎn),比如說我八月份那個月有留底可以退,那我是只申請八月份的那一票嗎?還是說之前年份的,因為出口報關(guān)單都沒有申請過嘛嗯
同學(xué)您好,就是 出口報關(guān)的時間點(diǎn)的,沒有報關(guān)就不能申請退稅