你好,單位所得稅稅負(fù)率是控制在多少呢
你好,老師,我用自己的小規(guī)模企業(yè)給自己的一般納稅人開一個點的專票讓一般納稅人企業(yè)去抵扣進(jìn)項,這樣一般納稅人少稅了、換小規(guī)模去交,總體上增值稅和企業(yè)所得稅,是不讓小規(guī)模開讓一般納稅人去交合適 還是用小規(guī)模開了,兩個都交合適呢
老師,建筑企業(yè),我們掛靠別人公司一般納稅人,比如開票100萬,成本90萬,企業(yè)所得稅交多少
老師,我們是建筑公司,請下游企業(yè)小規(guī)模開了1528856.27元的票,下游企業(yè)收了我們34394.22的相關(guān)稅費,請你幫忙算一下,分別扣了多少增值稅及企業(yè)所得稅
老師好,一般納稅人建筑企業(yè)這個月開票152萬,我交多少所得稅合適,小微企業(yè),請你幫我算下
我們?nèi)ツ暌荒觊_了680萬的票,含稅的,所得稅算下來交7萬多,算合理水平么?小微企業(yè),一般納稅人
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
1%吧,建筑,這個高嗎?
你好,不高,正常 152萬,1%的稅負(fù)率,那所得稅=152萬*1%=1.52萬??
所得稅1.52萬,那我利潤要做到多少,小微的
你好,所得稅1.52萬,利潤需要做到?1.52萬/2.5%
成本與期間費用,一般各占收入的百分之多少,比較合適
你好,成本一般在收入的50%到80%左右,費用占收入10%左右,僅供參考?
好的,還有家小規(guī)模的建筑企業(yè),上個月才注冊的,包了個300多萬的活,我今年可以做成虧損吧,
你好,實際情況確實是虧損嗎?
從稅籌考慮,這樣做,行不行的
你好,實際情況確實是虧損嗎? 能給個正面回復(fù)嗎?
實際是的
你好,那就是可以的啊?
謝謝,老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。