您好!是的。操作流程就是這樣了
請問一下貿(mào)易型企業(yè)出口退稅流程 1.出口備案 2.當(dāng)月收到進項專票,做退稅勾選認(rèn)證-退稅勾選統(tǒng)計,同時去出口退稅綜合服務(wù)平臺查詢進項發(fā)票信息是否相符。 3.次月報增值稅,填寫銷項和進項(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退稅綜合服務(wù)平臺進項發(fā)票信息認(rèn)證相符, 老師,1.我們是新企業(yè) 第4步是不是要等3個月的樣子。 2.等進項發(fā)票認(rèn)證相符了,接下來需要做什么?。?/p>
老師好,請問下我公司外貿(mào)企業(yè),出口退稅的發(fā)票認(rèn)證成抵扣勾選了,隔月了,我去主管所他們也不太清楚,說是在異地協(xié)作平臺做進項稅轉(zhuǎn)出,但是不知道轉(zhuǎn)出后能不能到出口退稅綜合服務(wù)平臺,我看有和我情況的納稅人也咨詢過這個問題,老師,您這邊知道稅務(wù)局該怎樣操作嗎
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因為是五月份認(rèn)證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進項稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進項轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進項稅額轉(zhuǎn)出情況核實函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師,您好。一般納稅人報增值稅,實操我是練習(xí)過了。還是不清楚流程, 麻煩老師解釋一下。 是不是先插金稅盤,匯總上個月的銷項稅,導(dǎo)出來。再登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺勾選嗎(這時候需要插金稅盤不) ?勾選認(rèn)證統(tǒng)計、簽名后,才去電子稅務(wù)局報增值稅嗎?麻煩老師給我解答心中疑惑,感謝
請問老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅的工作流程是:增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺退稅勾選統(tǒng)計,然后再去電子稅務(wù)局按照指引的四個步驟操作對嗎?
拜托幫我按照工資明細(xì)算一下工資成本,很急!按理來說已經(jīng)算好了但是沒聽明白怎么算出來的
老師企業(yè)收到車輛報廢賠償21600元, 在賬務(wù)上我已做固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 收到賠償款: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 稅務(wù)報表數(shù)上已交增值稅銷項稅21600*13%=2808元, 但是賬務(wù)上21600元應(yīng)做收入處理呀,在哪個分錄體現(xiàn)出來
老師,您好!麻煩給一份關(guān)于公司注銷后,債權(quán)債務(wù)處理的規(guī)定文件,謝謝!
現(xiàn)在電子稅務(wù)局怎么社保都申報不了了
老師你看我跟別人簽合同簽的是購銷合同。我賣給他廚房設(shè)備,和排煙設(shè)備,請問我開票怎么開,大編碼怎么選擇
老師公司第一個月申報工資個稅有附加扣除項的,員工填完我需要再申報系統(tǒng)造作什么,才能使扣除項生效?
這題不會做,也不理解,麻煩會的老師解答一下。
老師,我們這邊經(jīng)常在網(wǎng)上訂水,沒有發(fā)票。就企業(yè)所得稅以后不能抵扣。因為是長期在那訂,我想問這種情況怎么處理
老師,我公司是一般納稅人,出售了一部二手車,按3%簡易計稅開了發(fā)票,但可以減按2%征收,這會計分錄要怎么寫
老師你好,我們在人家蓋子電冰加工,發(fā)票開的規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額,請問老師怎么記賬?分錄怎么寫?
有個發(fā)票稽核,是勾選之前稽核比對嗎?請問發(fā)票稽核要在哪操作呢
你好!你能截圖來看下嗎?一般發(fā)票稽核是稅務(wù)局做的啊
您看,這里有未稽核
你好!這個要等稅務(wù)局稽核了。外貿(mào)公司進項發(fā)票狀態(tài)已認(rèn)證未稽核的情況下,是不能辦理退稅的,你需要去稅務(wù)局問清未稽核的原因,然后根據(jù)相關(guān)規(guī)定,按照他們的要求去操作。
好的,謝謝老師!
你好!不用客氣的了