計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)2020年5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅 (300000+2000/1.13+45200/1.13)*0.15=51265.49
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。 要求: (1) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的應(yīng)稅銷(xiāo)售額; (2) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (3) 計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
某化妝品生產(chǎn)公司為增值稅一般納稅人。2021 年 6 月向某商場(chǎng)銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額 200 萬(wàn)元;向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具普通發(fā)票上注明的銷(xiāo)售額 22.6 萬(wàn)元。計(jì)算該化妝品公司當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅額。
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人2020年五月份一下大型商場(chǎng)銷(xiāo)售高檔化妝品一批開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款為¥300,000增值稅為¥39,000定開(kāi)普通發(fā)票收取運(yùn)費(fèi)含稅¥2000項(xiàng)目單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批開(kāi)具普通發(fā)票,那名金額為含稅45200元,計(jì)算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)2020年5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的應(yīng)稅銷(xiāo)售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年12月15日向中百超市銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,取得不含增值稅銷(xiāo)售額30萬(wàn)元,增值稅稅額3.9萬(wàn)元;12月20日向某單位銷(xiāo)售高檔化妝品一批,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額3.39萬(wàn)元。高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%。要求:(1)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的應(yīng)稅銷(xiāo)售額;(2)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(3)計(jì)算甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)12月份銷(xiāo)售高檔化妝品應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
甲銷(xiāo)售乙產(chǎn)品,銷(xiāo)售價(jià)格是2萬(wàn),雙方約定,乙公司5年后以1.5萬(wàn)價(jià)格回購(gòu)產(chǎn)品,甲預(yù)計(jì)在回購(gòu)的市場(chǎng)價(jià)值遠(yuǎn)低于1.5萬(wàn)元,賬務(wù)處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬(wàn),然后社保個(gè)稅是,不需要交稅么
債務(wù)重組,這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么填的
老師你好對(duì)方一般納稅人給我們開(kāi)的是9個(gè)點(diǎn)的機(jī)械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱(chēng)是建筑服務(wù)*機(jī)械租賃,可以嗎?
老師你好,這個(gè)月做錯(cuò)了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表讀不了,那下個(gè)月怎么調(diào)整?借:其他業(yè)務(wù)成本(借方負(fù)數(shù)) 貸:其他業(yè)務(wù)成本(貸方正數(shù))?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開(kāi)戶(hù)證也要年審嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)送給客戶(hù)材料后,客戶(hù)那邊提到的返點(diǎn)需要付款個(gè)他們,他們開(kāi)服務(wù)費(fèi),這合理嗎?為什么客戶(hù)那邊還存在返點(diǎn)這一說(shuō)?
老師,施工單位有整理檔案的經(jīng)營(yíng)范圍,那他可以開(kāi)整理檔案的發(fā)票么?整理檔案需要資質(zhì)么
老師您好 現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用和遞延所得稅費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么計(jì)算
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們老板給我拿了幾個(gè)個(gè)體,是好久沒(méi)有用的讓我開(kāi)票,可以開(kāi)嗎
某卷煙廠2020年四月份銷(xiāo)售煙絲開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款為¥3,000,000增值稅為¥360,000,銷(xiāo)售卷煙如下不含稅價(jià)¥40/條,200標(biāo)箱,不含稅價(jià)¥80元,50標(biāo)箱,求計(jì)算卷煙廠2020年十月份應(yīng)納消費(fèi)稅?
老師這個(gè)呢
求計(jì)算卷煙廠2020年十月份應(yīng)納消費(fèi)稅? 3000000*30%%2B40*250*200*36%%2B50*250*80*56%%2B(200%2B50)*150
長(zhǎng)城公司生產(chǎn)的產(chǎn)品有白酒和啤酒,2020年6月銷(xiāo)售白酒一百?lài)?,每斤不含稅價(jià)為¥20,另收取運(yùn)費(fèi)¥20,000銷(xiāo)售啤酒300噸每噸含稅價(jià)4640元計(jì)算,求長(zhǎng)城公司2020年應(yīng)繳納消費(fèi)稅?
最后一題不懂的了
謝謝老師
求長(zhǎng)城公司2020年應(yīng)繳納消費(fèi)稅 (100*2000*20+2000/1.13)*0.2+100*2000*0.5+300*250
a卷煙廠2020年6月委托本卷煙廠加工煙絲6月10號(hào)發(fā)出煙葉成本為¥450,000元 6月25號(hào)加工完畢,A卷煙廠收回?zé)熃z支付加工費(fèi)¥40,000增值稅¥5200元同時(shí),支付煙絲的消費(fèi)稅。一計(jì)算煙絲的消費(fèi)稅,二編制此業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
老師老師這個(gè)呢
新問(wèn)題請(qǐng)從新提問(wèn)的