你好,一般是一般納稅人嗎?鏡像可以用你的肖像來(lái)抵扣的。
老師,這個(gè)處置固定資產(chǎn)取得收入,固定資產(chǎn)清理不應(yīng)該在貸方嘛,應(yīng)該是借,銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)固定資產(chǎn)清理為什么在借方8450
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 對(duì)嗎?
我們公司購(gòu)入貨架,現(xiàn)將它以固定資產(chǎn)入賬,借:固定資產(chǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么處理呢?
一家公司給我們打款127245萬(wàn) 借:銀行存款127245 貸:其他應(yīng)付款-打款公司127245 用116900萬(wàn)買(mǎi)了一臺(tái)車 借:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅13448.67 貸:銀行存款116900 用剩下的10345.13交了購(gòu)置稅 借:固定資產(chǎn)10345.13 貸:銀行存款10345.13 車過(guò)戶金額是116900元(二手車過(guò)戶我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票) 1.借:固定資產(chǎn)清理116900 貸:固定資產(chǎn)103451.33 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅13448.67 借:其他應(yīng)付款116900 貸:固定資產(chǎn)清理116900 借:其他應(yīng)付款10345.13 貸:固定資產(chǎn)清理10345.13 老師幫我看下這兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄那個(gè)對(duì) 是你們的固定資產(chǎn)清理了嗎
老師 我問(wèn)一下 購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng)稅 貸記銀行存款 或者長(zhǎng)期應(yīng)付款 那這樣 現(xiàn)金流量購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的金額比實(shí)際固定資產(chǎn)入賬對(duì)不上 多了進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎 老師
公司設(shè)有基本戶和工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不夠發(fā)放中秋福利,1、從基本戶轉(zhuǎn)賬工會(huì)賬戶需要履行什么手續(xù)?2、憑證需要附什么材料?3、基本戶轉(zhuǎn)賬工會(huì)賬戶,工會(huì)賬戶支付有結(jié)余還需要轉(zhuǎn)回基本戶嗎?求老師指教
老師,您好!如果公司需要注銷,稅局要求是清償所有債務(wù)的,公司賬上的資金大部分都在向其中一名股東借款的,只有一小部分是向法人借款的,那么賬上其他應(yīng)付款這個(gè)科目要處理嗎?應(yīng)該怎樣做賬呢?
請(qǐng)問(wèn)怎么把發(fā)票制作電腦里保存
老師,公司請(qǐng)了一個(gè)臨時(shí)工每天幫忙搬運(yùn)貨物,給他發(fā)報(bào)酬應(yīng)該怎么發(fā),做什么科目
稅務(wù)局發(fā)短信過(guò)來(lái),單位四員指哪幾位
礦業(yè)開(kāi)采一般納稅人沒(méi)有成本票怎么做
24年匯算清繳已經(jīng)做過(guò)了,現(xiàn)在查出來(lái)有一張餐飲票要轉(zhuǎn)出,我是應(yīng)該在匯算清繳的主表里的管理費(fèi)用跟納稅調(diào)整表的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面直接扣除,還是填寫(xiě)在納稅調(diào)整表里的(其他)里面
請(qǐng)問(wèn),直系親股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額填0嗎
老師,咱們會(huì)計(jì)學(xué)堂往期的會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn)課程講義從哪里去找?
老師,我們采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒(méi)有暫估科目的,所以這周期的入庫(kù)就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫(kù)周期也是按現(xiàn)在這樣的,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣對(duì)嗎?那我材料進(jìn)銷存按哪個(gè)時(shí)間段的
就是那個(gè)稅額,銷項(xiàng)這邊要減去那個(gè)數(shù),進(jìn)項(xiàng)那邊要加上這個(gè)數(shù)是嗎?
你好,不是這個(gè)意思,是你的銷項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng)等于繳納的增值稅 銷項(xiàng)可以不用動(dòng),銷項(xiàng)可以一直有余額,也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都可以不用動(dòng)的,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以有余額,也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以年末做
我要報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?
附表二 35欄填寫(xiě)你的進(jìn)項(xiàng)
我現(xiàn)在做分錄不是借方進(jìn)項(xiàng)多了嗎?我要把賬做平了,貸方不是得沖掉那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果我這個(gè)月正好認(rèn)證抵扣了那筆進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅,但是我借方那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)沖掉???應(yīng)該怎么理解呢?
同學(xué),你這是怎么理解的?發(fā)生的時(shí)候借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)15 貸銀行存款 銷項(xiàng)借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,5 這個(gè)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額做這個(gè)分錄。
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都可以有余額的。
如果你想要,沒(méi)有余額,可以去結(jié)轉(zhuǎn),你把它結(jié)轉(zhuǎn)了,就是拉,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。