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我們公司購(gòu)入貨架,現(xiàn)將它以固定資產(chǎn)入賬,借:固定資產(chǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么處理呢?

2022-06-15 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-15 12:44

你好,一般是一般納稅人嗎?鏡像可以用你的肖像來(lái)抵扣的。

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快賬用戶1323 追問(wèn) 2022-06-15 12:46

就是那個(gè)稅額,銷項(xiàng)這邊要減去那個(gè)數(shù),進(jìn)項(xiàng)那邊要加上這個(gè)數(shù)是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 12:46

你好,不是這個(gè)意思,是你的銷項(xiàng),減去進(jìn)項(xiàng)等于繳納的增值稅 銷項(xiàng)可以不用動(dòng),銷項(xiàng)可以一直有余額,也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-06-15 12:47

進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都可以不用動(dòng)的,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)可以有余額,也可以月末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以年末做

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快賬用戶1323 追問(wèn) 2022-06-15 12:47

我要報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 12:50

附表二 35欄填寫(xiě)你的進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1323 追問(wèn) 2022-06-15 12:50

我現(xiàn)在做分錄不是借方進(jìn)項(xiàng)多了嗎?我要把賬做平了,貸方不是得沖掉那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?如果我這個(gè)月正好認(rèn)證抵扣了那筆進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)=應(yīng)交增值稅,但是我借方那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)沖掉???應(yīng)該怎么理解呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-15 12:53

同學(xué),你這是怎么理解的?發(fā)生的時(shí)候借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)15 貸銀行存款 銷項(xiàng)借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)20 需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,5 這個(gè)是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的余額做這個(gè)分錄。

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齊紅老師 解答 2022-06-15 12:53

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都可以有余額的。

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齊紅老師 解答 2022-06-15 12:53

如果你想要,沒(méi)有余額,可以去結(jié)轉(zhuǎn),你把它結(jié)轉(zhuǎn)了,就是拉,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

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你好,一般是一般納稅人嗎?鏡像可以用你的肖像來(lái)抵扣的。
2022-06-15
你好不是借固定資產(chǎn)0.59?,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出0.59?
2021-05-25
您好,是的,是這么理解的,進(jìn)項(xiàng)稅也是 購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的金額
2024-05-26
您好,發(fā)下題目看下
2021-03-21
您好,是的,您的賬務(wù)處理是正確的。
2023-05-09
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