因為只有在可以足額抵扣的才能計算扣除。
中級實務(wù)中,所得稅那一章,資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)代表的是資產(chǎn)在未來期間可予稅前扣除的總金額,這句話怎么理解?可稅前扣除的是什么?
應(yīng)收賬款屬于資產(chǎn),資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是未來期間計算所得稅時可抵扣的金額,應(yīng)收賬款在發(fā)生時不是已經(jīng)計入當(dāng)期利潤了,未來期間可抵扣應(yīng)該為零,為什么計稅基礎(chǔ)不是0,而是原值呢?
資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)=資產(chǎn)未來可稅前列支的金額=資產(chǎn)的成本-以前期間已稅前列支的金額,其實是不是就是等于成本-凈值-累計折舊-減值準(zhǔn)備
老師,這個計稅基礎(chǔ)上怎么算的?資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)不應(yīng)該是取得成本減去以前期間可以稅前扣除的金額嗎?
老師,資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)是指某項資產(chǎn)在未來期間計稅時可以稅前抵扣的金額,這句話為什么是正確的呢?
客戶A直接對私打款20萬給業(yè)務(wù)小張,然后公司打算叫小張支付部分費用報銷,請問這個怎么做賬呢?可以以下這樣操作嗎? 借:其他應(yīng)收--小張20萬了 貸:應(yīng)收賬款20萬, 出費用時候 借:銷售費用—招待費20萬 貸:其他應(yīng)收-小張20萬
老師,閃送公章 文件產(chǎn)生的閃送費記哪個
你好,企業(yè)自有的房產(chǎn)用作辦公樓,企業(yè)的房產(chǎn)稅怎么交?如果企業(yè)租入的房產(chǎn)用作辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交?
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報個稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費用每個月賬的金額有要求嗎?
總賬會計找總賬會計離職原因說什么比較合適
實繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
老師,還是不能明白
你好? 同學(xué),您好,比如一項固定資產(chǎn),它每期折舊,每期折舊都能抵扣應(yīng)稅所得額,那它在稅法上能抵扣多少就是計稅基礎(chǔ),謝謝? 看這樣能理解 不?