借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

我們公司18年12月買了材料,供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開(kāi)了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒(méi)有支付,但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會(huì)計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎
現(xiàn)在公司統(tǒng)計(jì)了一下,去年所有供應(yīng)商全年給了一百多萬(wàn)返利,都是給的現(xiàn)金,當(dāng)時(shí)賬上沒(méi)做,也沒(méi)有發(fā)票,這筆款賬上怎么做賬
老師好,公司賬上掛了一筆欠款欠供應(yīng)商的,實(shí)際是公司前老板已經(jīng)付給對(duì)方了,但沒(méi)有告知出納做賬,現(xiàn)在也跟供應(yīng)商那邊確認(rèn)過(guò)沒(méi)有這筆欠款,請(qǐng)問(wèn)一下,如何寫情況說(shuō)明給現(xiàn)在的老板
老師,21年外購(gòu)了一個(gè)庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)給供應(yīng)商付款了,但是沒(méi)有拿到發(fā)票,這個(gè)外購(gòu)的商品在21年賣了,但是沒(méi)有在21年暫估入庫(kù),也沒(méi)有去結(jié)賬成本出庫(kù),21年的開(kāi)具收入票時(shí)有這個(gè)東西,現(xiàn)在拿到了發(fā)票我該如何處理,現(xiàn)在賬上掛著有關(guān)這家公司往來(lái)就是這筆錢。
付款一部分走公戶,一部分走老板的個(gè)人賬戶付的,當(dāng)初和供應(yīng)商說(shuō)的是走老板個(gè)人賬戶付的不要發(fā)票,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公戶私戶供應(yīng)商全給開(kāi)票了,以前賬務(wù)做的一塌糊涂,現(xiàn)在核對(duì)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)開(kāi)了幾年了,稅務(wù)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)也勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在我們賬上沒(méi)做私戶付的,導(dǎo)致賬面顯示欠供應(yīng)商一百多萬(wàn),我這個(gè)賬務(wù)怎么處理
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買手機(jī)送客戶,開(kāi)的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?

