你好,你們買來是做什么用的?

一般納稅人買大米收到另外一個一般納稅人開過來的9%稅率的普票,請問可以抵扣嗎
你好老師,對方煙酒商貿(mào)公司,一般納稅人,我們公司買酒,可以讓對方開專票嗎?開過來能不能抵扣?
我公司一般納稅人購買大米油,對方開了3個點的專票過來,這個能抵扣嗎
老師,我公司是一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人開來的3個點的專票,想請問一下這張3個點的專票進項稅額能抵扣嗎?
請問老師,我們是農(nóng)業(yè)一般納稅人,我們采購了一批大米,對方小規(guī)模納稅人,他開具的3%的專票,說是給我們公司我們可以按9%來抵稅,老師這個說法正確嗎?按常理不是應該開3%我就只能按3%進行抵扣嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務租金,其他所得,沒有服務費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務,客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務局查到了他們沒有權利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報個稅的收入是按繳費工資,還是繳費基數(shù)
應該是發(fā)放福利,我公司是教材工程公司
你號不可以抵扣的,這個福利費的抵扣不了。
你要做進項稅轉出嗎?
你好,選擇不抵扣,勾選直接加稅合計做賬就可以。
我做了進項稅轉出,沒關系吧
你好,可以的,可以這么做。
好的謝謝
不用客氣,工作愉快