你好,學(xué)員。這個(gè)題目圖表的

[工作實(shí)例5-4]本年1月,非居民個(gè)人杰克從任職單位取得稅前工資、薪金收入12000元。上述收入來源于中國境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。非居民個(gè)人工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用[工作要求]計(jì)算杰克本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
非居民個(gè)人史密斯是德國人,本年1月1日至4月30日在中國境內(nèi)的甲公司工作并從甲公司取得工資、薪金,之后回 德國。史密斯1-4月根據(jù)工作業(yè)績?nèi)〉玫亩惽肮べY、薪金收入分別為20000元、5000元、10000元、50000元。非居民個(gè)人工資薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿洲所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅稅率表如表所示。以實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo),請對(duì)其進(jìn)行納稅 籌劃
非居民個(gè)人史密斯是德國人,本年1月1日至4月30日在中國境內(nèi)的甲公司工作并從甲公司取得工資、薪金,之后回德國。史密斯1-4月根據(jù)工作業(yè)績?nèi)〉玫亩惽肮べY、薪金收入分別為20000元、5000元、10000元、50000元。非居民個(gè)人工資薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿洲所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅稅率表如表所示。以實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo),請對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。(稅率表見下圖:非居民個(gè)人工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅稅率表)
非居民個(gè)人史密斯是德國人,本年1月1日至4月30日在中國境內(nèi)的甲公司工作并從甲公司取得工資、薪金,之后回德國。史密斯1-4月根據(jù)工作業(yè)績?nèi)〉玫亩惽肮べY、薪金收入分別為20000元、5000元、10000元、50000元。非居民個(gè)人工資薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿洲所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅稅率表如表所示。以實(shí)現(xiàn)稅負(fù)最小化為納稅籌劃目標(biāo),請對(duì)其進(jìn)行納稅籌劃。(稅率表見下圖:非居民個(gè)人工資、薪金所得,勞務(wù)報(bào)酬所得,稿酬所得,特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅稅率表)
27.(10.0分)中國公民劉某在2021年1月取得以下收入:(1)當(dāng)月取得工資薪金收入10000元,每月繳納社保費(fèi)用和住房公積金1500元,趙某還享受住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除1000。(2)從乙出版社取得出版小說的稿酬30000元。劉某在2021年2月取得以下收入:(1)當(dāng)月取得工資薪金收入10000元,每月繳納社保費(fèi)用和住房公積金1500元,趙某還享受住房貸款利息專項(xiàng)附加扣除1000。(2)從丙單位取得特許權(quán)使用費(fèi)50000元.(居民個(gè)人工資薪金所得預(yù)扣預(yù)繳率表:居民個(gè)人工資薪金累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過36000元的部分,稅率為3%;累計(jì)預(yù)扣預(yù)激應(yīng)納稅所得額超過36000元至144000元的部分,稅密為10%,速算扣除數(shù)為2520元;累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅得額超過144000元至300000元的部分,稅率為20%.算扣除數(shù)為16920元。)請根據(jù)以上業(yè)務(wù)分別計(jì)算:(1)1月、2月劉某取得的工資薪金預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(2)1月劉某取得的稿酬預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。(3)2月劉某取得的特許權(quán)吏用費(fèi)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開具普票100萬,按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時(shí)公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請問一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時(shí)候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎

