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甲公司為增值稅一般納稅人,2022年3月15日,向乙公司銷售商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為600000元,增值稅稅額為78000元,款項(xiàng)尚未收到。編制甲公司會(huì)計(jì)分錄。

2022-06-13 14:06
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-13 14:07

您好,這個(gè)是 借應(yīng)收賬款 678000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600000 應(yīng)交稅費(fèi) 78000

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您好,這個(gè)是 借應(yīng)收賬款 678000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 600000 應(yīng)交稅費(fèi) 78000
2022-06-13
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)78000
2022-06-13
你好,借應(yīng)收賬款。678000代主營(yíng)業(yè)收入60萬(wàn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額78000
2023-06-19
你好 1,借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2,借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款 3,借:應(yīng)收賬款(含稅收入%2B墊付的運(yùn)費(fèi))?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行存款等科目(墊付的運(yùn)費(fèi))
2022-03-24
您好,借:應(yīng)收賬款 1500000*1.13 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1500000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅金 1500000 *13%
2023-06-10
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