第一列,只要你是服務類的,企業(yè)做了服務收入的都需要填寫 然后后面的扣除項目,這個是收入減去成本,按這個來繳納增值稅的 差額交稅的填寫你成本加稅合計。
假如,每個月都有一筆電費 借 管理費用-水電費 應交稅費-應交增值稅-進項-待抵扣進項稅 貸 其他應付款-XXX 也從未認證過?后續(xù)如何處理
樸老師好,可以在自然人電子稅務局(扣繳端)更正申報2025.1-2025.7月的申報數據嗎?(不用跑稅務局去可以操作嗎?)
以代發(fā)工資形式給包工頭發(fā)放工資 包工頭只能代開勞務費發(fā)票么 不能開工程服務嗎?樸
甲方代發(fā)工資給包工頭實際干的是包工的活 個人代開發(fā)票是只能開勞務費還是可以開工程服務,樸老師回答
樸老師,包工頭給工地供材料去代開發(fā)票必須去工程所在地的稅務局代開嗎?還是隨便哪個稅務局代開都行?
樸老師進 個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
當天開的發(fā)票電子稅務局找不到,發(fā)票驗證平臺是真的,
樸老師請問自然人A去稅務局代開運輸費普通發(fā)票55萬,需要交多少稅款,交哪些稅?
當天開的發(fā)票電子稅務局找不到,發(fā)票驗證平臺是真的,
樸老師,代開出來的普票是什么樣子的?銷售方是稅務局,然后備注欄里面是自然人信息;還有一種是銷售方是自然人的信息,加蓋了稅務局的專用章,到底開出來的普票是什么樣子的?
這個增值稅報表一二不是有填嗎,這三咋還要填啊
你好,對的是的,這個不沖突的。
老師,不是太懂 1:后面扣除項目,是收入減去成本,然后按這個來繳納增值稅,我們不是按銷項減進項繳納增值稅嗎 2:這個表3是需要我們自己填,還是填了表2 進項他就自動跳出來了
好,你們是什么情況不清楚,但是有一種差額,交稅是收入減去成本,沒有說你們的單位的情況,你也沒告訴我你們單位銷售的是什么,比如勞務派遣,他是差額交稅,收入減去成本,按這個來交增值稅,它不是銷項減去進項。
這個表格需要自己填寫的 不會在附表二里面體現,他在附表一和主表里面體現。
他們是建筑公司,正常裝修等都有做
好,有3%簡易計稅的嗎?
有3%簡易計稅的
簡易計稅的,按照差額來交稅,收入減去成本,這個本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫你成本加稅,合計的就可以了。
老師,收入這個我可以看開的發(fā)票,成本這個怎么來看啊,然后這個意思是我也不用看我進項認證多少了是嗎,表一二就不需要填了
你好,簡易計稅的,你能填寫附表二嗎?
不可能讓你抵扣了銷項之后,他在允許你抵扣成本的
收入減去成本,不是告訴你銷項減去進項
沒有填過所以才和老師確認下,這樣她就是表一銷項填下開票,表三填寫收入減成本的差額計稅是嗎 另外這個收入減成本是指本期主營業(yè)務收入減去主營業(yè)務成本金額是嗎
附表一里面正常填寫,填寫簡易計稅的,這個明白嗎?
附表三在3%,第一列填寫價稅合計收入的,然后再扣除本期發(fā)生額、實際抵扣金額、填寫成本價稅合計的。
本期發(fā)生額是指什么,我就是這些不知道填什么數據,還有您說的成本價稅合計填在哪,所以才問成本是指主營業(yè)務成本嗎
你好,你這個項目對應的成本,比如你開的是3%的簡易計稅,那你結轉的成本是多少?如果你是清包工的話,不就是你項目上的工人的工資?