第一列,只要你是服務類的,企業(yè)做了服務收入的都需要填寫 然后后面的扣除項目,這個是收入減去成本,按這個來繳納增值稅的 差額交稅的填寫你成本加稅合計。
董事會成員來大陸公司開會的機票費可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地無房產),是否可以享受租金這個專項附加扣除?
手機開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉了幾個財務公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項,請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據嗎?
我在運費平臺雇車運貨物,付款是備注運費,回發(fā)票是開2張,一個是運費發(fā)票9%,一個是數據服務發(fā)票6%,請問數據服務發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運費里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應付款我 1000,付別人點位費借:應付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應付款個人借款1000貸:應收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
這個增值稅報表一二不是有填嗎,這三咋還要填啊
你好,對的是的,這個不沖突的。
老師,不是太懂 1:后面扣除項目,是收入減去成本,然后按這個來繳納增值稅,我們不是按銷項減進項繳納增值稅嗎 2:這個表3是需要我們自己填,還是填了表2 進項他就自動跳出來了
好,你們是什么情況不清楚,但是有一種差額,交稅是收入減去成本,沒有說你們的單位的情況,你也沒告訴我你們單位銷售的是什么,比如勞務派遣,他是差額交稅,收入減去成本,按這個來交增值稅,它不是銷項減去進項。
這個表格需要自己填寫的 不會在附表二里面體現(xiàn),他在附表一和主表里面體現(xiàn)。
他們是建筑公司,正常裝修等都有做
好,有3%簡易計稅的嗎?
有3%簡易計稅的
簡易計稅的,按照差額來交稅,收入減去成本,這個本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫你成本加稅,合計的就可以了。
老師,收入這個我可以看開的發(fā)票,成本這個怎么來看啊,然后這個意思是我也不用看我進項認證多少了是嗎,表一二就不需要填了
你好,簡易計稅的,你能填寫附表二嗎?
不可能讓你抵扣了銷項之后,他在允許你抵扣成本的
收入減去成本,不是告訴你銷項減去進項
沒有填過所以才和老師確認下,這樣她就是表一銷項填下開票,表三填寫收入減成本的差額計稅是嗎 另外這個收入減成本是指本期主營業(yè)務收入減去主營業(yè)務成本金額是嗎
附表一里面正常填寫,填寫簡易計稅的,這個明白嗎?
附表三在3%,第一列填寫價稅合計收入的,然后再扣除本期發(fā)生額、實際抵扣金額、填寫成本價稅合計的。
本期發(fā)生額是指什么,我就是這些不知道填什么數據,還有您說的成本價稅合計填在哪,所以才問成本是指主營業(yè)務成本嗎
你好,你這個項目對應的成本,比如你開的是3%的簡易計稅,那你結轉的成本是多少?如果你是清包工的話,不就是你項目上的工人的工資?