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這個什么情況???填報不了

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2021-01-02 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-02 14:48

同學(xué)你好 數(shù)據(jù)不對,按照提示的修改

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快賬用戶9675 追問 2021-01-02 18:29

其實是一樣的就是提示這樣

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齊紅老師 解答 2021-01-02 19:14

提示這個就是不對,提示有差額

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同學(xué)你好 數(shù)據(jù)不對,按照提示的修改
2021-01-02
沒有填寫的,進(jìn)去填寫完成,然后點申報。
2023-10-11
你好,你這個是不是在電腦上第一次報稅呢?
2021-12-14
第一列,只要你是服務(wù)類的,企業(yè)做了服務(wù)收入的都需要填寫 然后后面的扣除項目,這個是收入減去成本,按這個來繳納增值稅的 差額交稅的填寫你成本加稅合計。
2022-06-13
您好,你上期有繳納增值稅嗎?一般是自動帶過來的不用填寫
2022-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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