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這個(gè)什么情況啊?填報(bào)不了

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2021-01-02 14:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-02 14:48

同學(xué)你好 數(shù)據(jù)不對(duì),按照提示的修改

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快賬用戶9675 追問 2021-01-02 18:29

其實(shí)是一樣的就是提示這樣

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齊紅老師 解答 2021-01-02 19:14

提示這個(gè)就是不對(duì),提示有差額

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同學(xué)你好 數(shù)據(jù)不對(duì),按照提示的修改
2021-01-02
沒有填寫的,進(jìn)去填寫完成,然后點(diǎn)申報(bào)。
2023-10-11
你好,你這個(gè)是不是在電腦上第一次報(bào)稅呢?
2021-12-14
第一列,只要你是服務(wù)類的,企業(yè)做了服務(wù)收入的都需要填寫 然后后面的扣除項(xiàng)目,這個(gè)是收入減去成本,按這個(gè)來(lái)繳納增值稅的 差額交稅的填寫你成本加稅合計(jì)。
2022-06-13
您好,你上期有繳納增值稅嗎?一般是自動(dòng)帶過來(lái)的不用填寫
2022-04-11
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